同學(xué)好 利潤總額怎么會不含營業(yè)外收支呢,是含的

申報(bào)的所得稅表 利潤總額不含營業(yè)外收入和支出嗎 不含的話營業(yè)外收支又在哪里算
老師,申報(bào)個人經(jīng)營所得稅,里面的收入總額包含營業(yè)外收入嗎?還有成本費(fèi)用里面包含營業(yè)外支出?
老師,所得稅申報(bào)的營業(yè)收入,包含營業(yè)外收入嗎?營業(yè)成本包含期間費(fèi)用和營業(yè)外支出嗎?所得稅申報(bào)的營業(yè)收入,營業(yè)成本和利潤總額有沒有勾稽關(guān)系?
老師企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)表,里面的營業(yè)利潤含不含營業(yè)外收入和支出呢
你好老師,公司的企業(yè)所得稅申報(bào),利潤總額包含營業(yè)外收入和支出嗎?
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實(shí)操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?


是報(bào)稅的所得稅申報(bào)表里的利潤總額
老師看不到具體申報(bào)表,但沒有聽其他同事和同學(xué)反饋過沒有營業(yè)外收支啊
是我們會計(jì)給我說的 不算營業(yè)外收支 到時候匯算的時候在含 有這種的嗎 還是說我算進(jìn)去是對的
不會申報(bào)時不含,匯繳時含,不存在這種情況,應(yīng)該都包含的
那老師就是提法定盈余公積是按照未分配利潤提的嗎 我提了后期初加本期的利潤分配之后乘以10%不等于我盈余公積期初加本期的 是怎么回事呢
提了后未分配利潤的期初加本期不等于盈余公積期初加本期之和哦 剛剛打成利潤分配了
盈余公積根據(jù)本年利潤計(jì)提,不是根據(jù)未分配利潤
但是網(wǎng)上都是說的是未分配利潤啊
是本年利潤轉(zhuǎn)為未分配利潤后計(jì)提的,計(jì)提基數(shù)是本年利潤數(shù),是對本年利潤的一個再分派
這個意思是提的基數(shù)是我轉(zhuǎn)入未分配利潤的本年利潤嗎
我看到以前提的是轉(zhuǎn)入后未分配利潤的期末剩余
這個意思是提的基數(shù)是我轉(zhuǎn)入未分配利潤的本年利潤,是的