好,這個不一定,如果有無票收入的需要,加上無票收入。
老師:申報表利潤表上的本年累計數(shù)和賬上利潤表本年累計金額不一致這是為什么?本月數(shù)是一致的
老師您好,請問增值稅申報表主表的本年累計數(shù)是不是應(yīng)該和本年的開票額是一致的?
老師您好,請問增值稅報表中的本年累計銷售額和利潤表中的本年累計銷售額是一致的嗎? 因為我看了我的表是增值稅報表的數(shù)字小于利潤表
老師您好,利潤表季報本年累計金額和增值稅及附加稅申報表的本年累計金額是不是應(yīng)該一致呢?
老師,您好,我的2023年增值稅申報表上銷項稅額本年累計數(shù)是951953.2,本期發(fā)生數(shù)是48252.61,后面又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額695908.69,所以本年累計就成了256044.51,和我增值稅申報表的本年累計數(shù)對不上了?這種我是應(yīng)該更改申報表嗎?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會計上怎么做賬務(wù)處理?交易費用是計入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年重復(fù)計了6.2萬成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬,這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報表
如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn),我是否只需要做沖紅分錄即可,如果是手動結(jié)轉(zhuǎn),那個分錄怎么做,我之前年度都是虧損,足夠彌補所得稅,是不是需要去稅務(wù)局更正申報表就行了。
重慶建材銷售板材增值稅稅負(fù)率大概是多少
普票怎么勾選,麻煩說說詳細(xì)步驟
電商公司假如以已收貨作為收入條件的話,那退款又以什么條件確認(rèn)呢?
不抵扣勾選里面有什么發(fā)票?都是譜票嗎?
我單位是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年重復(fù)做了一筆成本分錄借主營業(yè)務(wù)成本6.2萬,貸應(yīng)付賬款6.2萬。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)計成本了。如果沖紅需要怎么做,借主營業(yè)務(wù)成本-6.2萬,貸應(yīng)付賬款-6.2萬。我單位是金蝶軟件,利潤分配自動結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務(wù)局更正申報表嗎
河南鄭州,員工入職我公司想讓補一下之前社保,最多能補多久
沒有無票收入,也沒有小升一
你好,那就應(yīng)該是第一行加上。 第九欄的合計。
第九行是沒有數(shù)據(jù)的,如果存在一點差額礙事不?是不是只要保證開票額和企業(yè)所得稅、利潤表上的收入對上去就好了?在沒有無票收入的情況下
對的是的是這么做的有無票收入,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額也得是一致的。
但是現(xiàn)在我的增值稅主表本年累計數(shù)和企業(yè)所得稅的收入不一致,我也是剛接手這家賬,也不知道什么原因,這個到時候礙事不?
你好,那你需要自己查一下,別到時候稅務(wù)局問起來你不知道,你按月核對一下賬上的和你的利潤表,然后你的利潤表和你的所得稅季度核對。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。