同學(xué)你好 這個(gè)開免稅的就行
位于市區(qū)的甲生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。2019年7月購(gòu)進(jìn)原材料,取得的增值稅專用發(fā)票(已通過認(rèn)證)上注明增值稅稅額61.1萬元;當(dāng)月進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格是150萬元;本月內(nèi)銷貨物取得含稅銷售收入226萬元;本月出口貨物離岸價(jià)折合人民幣300萬元;假設(shè)該企業(yè)采取實(shí)耗法核算當(dāng)期進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格,計(jì)劃分配率為75%,6月末無留抵稅額; 答案:當(dāng)月進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件的金額=300×75%=225(萬元) 為什么當(dāng)月進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件的金額=300×75%=225,而不是150*75%?
零退稅率的進(jìn)料加工,怎么開票發(fā)票? 銷項(xiàng)稅額=(出口貨物離岸價(jià)-出口貨物耗用的進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額)÷(1+適用稅率)x適用稅率,出口貨物耗用的進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本x(投入的保稅進(jìn)口料件金額/生產(chǎn)成本),其中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、生產(chǎn)成本分別按什么核定?
自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅率9%,8月份業(yè)務(wù):購(gòu)進(jìn)原材料,專用發(fā)票上金額400萬元,稅率13%,進(jìn)項(xiàng)稅額52萬元。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物,開出專用發(fā)票,金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。計(jì)算當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。會(huì)計(jì)分錄
購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300萬元,耗用其中價(jià)值100萬元的原材料,用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)物的一批原材料損毀,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且已在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元,上期期末留底稅額6萬元,本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。當(dāng)期應(yīng)退稅額怎么算,可以列出過程嗎?
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物稅率為13%,退稅率為10%。2019年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為: 購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款300萬元,耗用其中價(jià)值100萬元的原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,當(dāng)月因管理不善將上月購(gòu)入的一批原材料毀損,該批原材料增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元,且已在上月進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。上述原材料均適用增值稅基本稅率。當(dāng)月進(jìn)料加工耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。上期期末留抵稅額6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元,本月出口貨物的銷售額折合人民幣400萬元。 該企業(yè)不可免征和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的抵減額是多少?如何計(jì)算?
在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動(dòng)計(jì)算出來了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請(qǐng)問購(gòu)車保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額