同學(xué),你好 不需要的
代開專票跨月紅沖后,需要更正之前申報(bào)表后才可以退稅,個(gè)人認(rèn)為不用更正申報(bào)表啊,跨月開的紅沖代開專票的負(fù)數(shù)稅款遞減后開的發(fā)票稅款即可?。吭趺蠢斫饽??
老是我21年12月入的18年成本發(fā)票,產(chǎn)生退稅了,然后稅務(wù)局查賬讓我做18年納稅調(diào)整,變更完18年企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表后,19,20,年企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表還有變更嗎,我21年企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表現(xiàn)在還不能更正和作廢,因?yàn)槲疑暾?qǐng)退稅了,系統(tǒng)已經(jīng)受理了,
專票跨年紅沖然后更正后需要調(diào)整報(bào)表或所得稅嗎 金額不變
老師您好,小規(guī)模公司,22年的發(fā)票(專票)跨年紅沖,23年重新開具,金額不變,這樣需要調(diào)整賬嗎,對(duì)年報(bào)有影響嗎,需要怎么做分錄
跨年紅沖發(fā)票是沖本月銷售收入還是進(jìn)以前年度損益調(diào)整,要調(diào)整上年會(huì)計(jì)報(bào)表嗎,匯繳清算企業(yè)所得稅按今年紅沖發(fā)票銷售后填報(bào)? 謝
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師請(qǐng)問(wèn)一下,股權(quán)轉(zhuǎn)證以零元轉(zhuǎn)讓還是一元轉(zhuǎn)讓好一點(diǎn),轉(zhuǎn)讓方還沒(méi)出資
根據(jù)發(fā)票做的購(gòu)銷合同和送貨單,是必要的嗎?
老師好,銷售空調(diào),供貨商給我們開發(fā)票需要備注項(xiàng)目名稱嗎
你好,老師,開票名稱就寫船號(hào),不用寫識(shí)別號(hào)可以的嗎?
公司有兩個(gè)法人,其中一個(gè)法人占20%股權(quán),想退出,要轉(zhuǎn)給另外一個(gè)80%股權(quán)的法人,我想問(wèn)下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后會(huì)讓交稅,這個(gè)稅怎么做分錄?
交易型金融資產(chǎn)出售需要把公允價(jià)值變動(dòng)損益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
每個(gè)公司社?;鶖?shù)不一樣嗎
老啊您好,教育機(jī)構(gòu)包場(chǎng)請(qǐng)學(xué)生和老師看電影,應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目謝謝
外貿(mào)出口型號(hào)有10多個(gè),在報(bào)關(guān)單上是每一個(gè)都要列明嗎,還是只列出一個(gè)呢
哦哦謝謝老師 我也覺(jué)得是不需要的稅務(wù)局那邊說(shuō)要調(diào)報(bào)表我也納悶
同學(xué),你好 按照稅務(wù)局的要求做
關(guān)鍵它說(shuō)調(diào)報(bào)表調(diào) 我不知道報(bào)表哪里需要調(diào)
同學(xué),你好 那就是調(diào)收入,收入減少
不對(duì)呀紅沖之后收入的確減少但是更正重開后金額一致收入也不變我感覺(jué)沒(méi)什么要改的啊 還希望老師指點(diǎn)下
同學(xué),你好 對(duì)于上年來(lái)說(shuō),收入少了
哦哦明白了
嗯嗯,回答滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!