你好,第四季度特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額是是第4季
請(qǐng)問:企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類),表中第4行“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額“,具體指的什么業(yè)務(wù)?
第四季度特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額是指全年的嗎?還是第4季?怎么算?
特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額第三季度是算7/8/9三月?還是1-9月計(jì)算的數(shù)據(jù)?
季報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表上的第四欄,特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納所得額 ,報(bào)的是什么
第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元,但是3月已計(jì)提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提多少元所得稅??? 第四季度計(jì)算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
如果全年有的填的不對(duì),可以第4季度更正全年嗎
是預(yù)售賬款乘上預(yù)計(jì)毛利率嗎?
可以第4季度更正全年
那公式是我說的那個(gè)嗎?
你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率? ? 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損?
我問的是特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額
比如我的預(yù)收賬款是2,000萬,預(yù)計(jì)毛利率是5%,那我的特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額是多少呢?是一百萬嗎
毛利率=毛利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入×100%和所得稅沒有關(guān)系的