你好,第四季度特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額是是第4季

請(qǐng)問:企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類),表中第4行“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額“,具體指的什么業(yè)務(wù)?
第四季度特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額是指全年的嗎?還是第4季?怎么算?
特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額第三季度是算7/8/9三月?還是1-9月計(jì)算的數(shù)據(jù)?
季報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表上的第四欄,特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納所得額 ,報(bào)的是什么
第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元,但是3月已計(jì)提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提多少元所得稅啊? 第四季度計(jì)算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
老師,外貿(mào)企業(yè)首單是EXW出口,什么時(shí)候可退稅,退稅都需要哪些單證,我們現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)注冊(cè)地與我們一家生產(chǎn)企業(yè)是同一個(gè)注冊(cè)的,出口的產(chǎn)品是從我們生產(chǎn)企業(yè)直接走貨的,在退稅環(huán)節(jié)需要注意哪些事項(xiàng)。
老師:問個(gè)問題,A的廠房讓B白用,雙方未簽合同,廠房電費(fèi)B負(fù)擔(dān),應(yīng)該電業(yè)局直接給B開發(fā)票,B付電費(fèi)給電業(yè)局,還是電業(yè)局給A開發(fā)票,A付電費(fèi)給電業(yè)局,然后A再給B開電費(fèi)發(fā)票,B將電費(fèi)付給A,謝謝!
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)期限是多少年
退貨1706件,倉庫返工后1614,那么損耗92件,貨款未收,怎么做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1706 貸應(yīng)收賬款 借營(yíng)業(yè)外支出 貸庫存商品92 這樣做對(duì)嗎?感覺怪怪的
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開發(fā)票嗎
我們購(gòu)入時(shí)取得的是普通發(fā)票,無法抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在出售,能不能按照簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法開票繳納增值稅
老師公司買手機(jī)可以抵扣么
1.小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。 2.小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策,以及實(shí)際負(fù)稅率
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計(jì)算收益率上有區(qū)別嗎?
請(qǐng)問:公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi),一個(gè)月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)是分開做,還是月底做一個(gè)憑證?


如果全年有的填的不對(duì),可以第4季度更正全年嗎
是預(yù)售賬款乘上預(yù)計(jì)毛利率嗎?
可以第4季度更正全年
那公式是我說的那個(gè)嗎?
你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率? ? 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損?
我問的是特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額
比如我的預(yù)收賬款是2,000萬,預(yù)計(jì)毛利率是5%,那我的特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額是多少呢?是一百萬嗎
毛利率=毛利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入×100%和所得稅沒有關(guān)系的