季度45萬的,在第十欄里面填寫的。
銷售2020年購入自己使用過的固定資產(chǎn),并已抵扣的固定資產(chǎn),增值稅申報表如何填列?
小規(guī)模納稅人出售自己使用過的固定資產(chǎn),增值稅申報表如何申報呢
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)如何填報增值稅申報表?(開的是專票13個點)
小規(guī)模納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)如何申報
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)80萬如何填寫增值稅申報表
應收應付同一明細科目怎么沖賬
公司是一般納稅人,做服裝加工面料買賣的,5月份買了8000元的縫紉電機.開的是普票,6月份需要計提折舊嗎?怎么折舊?折舊多少?
老師個體戶要改成小規(guī)模公司可以在網(wǎng)上申請嗎?
老師,您好!公司支付印刷收據(jù)的費用,印花稅的稅目是屬于哪個呢
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝!一個材料發(fā)票有5個明細構(gòu)成3.6萬,但我想從系統(tǒng)導出的數(shù)據(jù)直接是金額+稅額=3.6萬,不需要5個明細,有沒有方法設(shè)置啊
主管新增我為開票員后,我需要在哪里點擊確認下
你好,老師,國內(nèi)公司做貨運代理的可以開票給美國那邊公司?如果不行,那什么樣的方式才可以開呢
合伙律師事務所,補繳以前年度的經(jīng)營所得的個人所得稅,應怎么計提和繳納的分錄呢
你好,老師,個體建筑勞務,可以開勞務.修理修配的發(fā)票嗎
衛(wèi)生院的醫(yī)療器材折舊年限多久呢 需要提殘值么
老師,是這樣嗎,比如我沒有達到45萬,賣固定資產(chǎn)含稅20000,按照1%的稅率換算成不含稅的20000/1+1%=19801.98填在10欄嗎?不是填在第7欄哈
你好,2萬除以1.01,在第十欄里面填寫。
老師,我填在10欄后報表20欄自動帶出了小微企業(yè)免稅稅額594.06,這樣就可以了嗎
你好是的,是這么做的。
老師,企業(yè)所得稅里面我申報收入的時候怎么申報呢,我第一次申報賣固定資產(chǎn)收入
企業(yè)所得稅不需要填寫的。
據(jù)你的處置損益在營業(yè)外收支里面。
好的,謝謝老師,我先填寫,我不懂在來問你
你好 可以的,可以嗎
老師,我發(fā)現(xiàn)一個問題,我的含稅收入是20000,換算成不含稅收入是20000/1+1%=19801.98,填在第10欄,但是最后的免稅銷售額帶出來是594.06,總共加起來超了2萬的嘛
你好,免稅的稅額是按照3%來的,這個忽略。
那我的賬務處理稅按照1%做營業(yè)外收入還是3%呢
好按照百分之一來的。
好的,謝謝老師,您的回答真的很清晰
不用客氣,工作愉快。