同學(xué)你好,所得稅填寫第7行,增值稅填寫第12行。
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老師,那園區(qū)企業(yè),前三年企業(yè)所得稅免征,這個又在哪一行填寫?是一樣的嗎?
同學(xué)你好,前三年企業(yè)所得稅免征,這個填寫第13行,不一樣的。
老師,這種的選擇什么?我沒有找到符合的類型
合作社免企業(yè)所得稅,第七行,選擇什么類型?免稅收入? 園區(qū)企業(yè)前三年免企業(yè)所得稅,又要選擇什么類型?
同學(xué)你好,合作社免企業(yè)所得稅,第七行,選擇農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者類型,免稅收入。 園區(qū)企業(yè)前三年免企業(yè)所得稅,選擇什么類型?要看具體的批復(fù),或者依據(jù)的免稅文件,來填寫的。具體你依據(jù)什么文件來免三年的企業(yè)所得稅呢?