您好,是一般納稅人嗎,取得專票了嗎
某公司當(dāng)月支付行政管理部門電話費(fèi)500元(含稅,增值稅率為9%)請(qǐng)計(jì)算該電話費(fèi)的不含稅價(jià)與稅額,并寫出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
甲公司為某交通運(yùn)輸服務(wù)公司,6月份取得交通運(yùn)輸收入共計(jì)100萬元(不含稅價(jià)),已知交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%,無進(jìn)項(xiàng)稅額。計(jì)算甲公司6月份應(yīng)納增值稅稅額,并寫出支付稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
1.某公司為一般納稅人,2022年6月購(gòu)入商品并取得增值稅專用發(fā)票, 價(jià)款100萬,增值稅稅率為13%;支付運(yùn)費(fèi)30萬元并取得運(yùn)輸業(yè)普通發(fā)票,增值稅稅率為9%。商品已入庫(kù)相關(guān)費(fèi)用已支付。計(jì)算應(yīng)交增值稅的金額并寫出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄?
2021年5月20日a公司收到銀行轉(zhuǎn)來供電部門收費(fèi)單據(jù),支付電費(fèi)20000元。,增值稅2600元。五月末公司經(jīng)計(jì)算本月應(yīng)付電費(fèi)20000生產(chǎn)車間分?jǐn)傠娰M(fèi)13000元企業(yè)行政管理部門公攤電費(fèi)7000元,做出支付電費(fèi)和分?jǐn)傠娰M(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。
2021年5月20日A公司收到銀行轉(zhuǎn)來供電部門收費(fèi),當(dāng)局支付電費(fèi)¥20,000增值稅¥2600.5月末A公司經(jīng)計(jì)算,本月應(yīng)付電費(fèi)¥20,000中生產(chǎn)車間分?jǐn)傠娰M(fèi)¥13,000企業(yè)行政管理部門公攤電費(fèi)¥7000做出支付電費(fèi)和分?jǐn)傠娰M(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
老師,電商貿(mào)易行業(yè),賣農(nóng)產(chǎn)品得,蟲草那些。成本100元,銷售120元,然后有多斤少量的情況,成本再?10元誤差,這種合理嗎?
你好老師,公司籌建期,廠房包給承包方了,讓對(duì)方開發(fā)票時(shí)項(xiàng)目名稱開什么?開工程款可以嗎
建筑企業(yè),23年1月份收到一份材料專用發(fā)票,25年8月份接到稅務(wù)局通知,說該公司因停止經(jīng)營(yíng)未注銷竊未申報(bào)稅款已是非正常公司,要求我們于9月份申報(bào)8月份報(bào)表時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問23年的企業(yè)所得稅需要將這份發(fā)票的成本剔除補(bǔ)稅嗎?
老師生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方一直有余額嗎
老師老師好,租的商標(biāo)使用權(quán),給老板租賃費(fèi),按照銷售額的比例多少給合適呢?
老師您好,請(qǐng)問我接手的一家新公司,之前的賬務(wù)沒有往來賬的明細(xì),這個(gè)要怎么處理呢?
賬外資產(chǎn)補(bǔ)錄口頭通知調(diào)賬可以嗎?
23年開出去的發(fā)票自己在電子稅務(wù)局能查到對(duì)方是否抵扣了嗎?還是怎么查對(duì)方是否抵扣入賬?我們開92萬發(fā)票出去,對(duì)方說沒有收到那么多,那么多年了怎么查,也不知道是哪一張對(duì)方?jīng)]有收到?
老師25年這個(gè)不變吧這個(gè)表
23年開出去的發(fā)票現(xiàn)在還沒沖紅重新開嗎?