同學(xué)你好,從現(xiàn)在開始報印花稅,以前的按規(guī)定也是要補申報繳納,但是補申報繳納和單位領(lǐng)導(dǎo)匯報下
老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費,因為之前我們公司一直運轉(zhuǎn)不正常,一個月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產(chǎn)正常點,這個加工費我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒有確認(rèn)收入做納稅申報,現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報,要我繳納滯納金和稅費,可是我都沒有正常生產(chǎn),怎么正常申報,我本來是說12月底一次性確認(rèn)收入再申報,可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報那我這個滯納金要怎么計算
公司成立經(jīng)營十幾年了,一直沒申報繳納印花稅,怎么辦,如果要補繳之前的,數(shù)額很大,加上滯納金,
去年籌建的公司,截止目前尚未正式運行,下月要運營了。之前因為一直沒有收入,從來沒繳納過稅,包括印花稅殘保金和工會經(jīng)費。請問籌建期需要繳納這三個稅嘛?如果需要繳納,那前面一直沒繳納,現(xiàn)在補繳可以否?還有工會經(jīng)費是必須繳納的嘛?
公司19年開設(shè)了一個分公司,分公司是小規(guī)模納稅人,當(dāng)個季度開票金額48萬元,當(dāng)期代賬公司申報的所得稅和實際應(yīng)納所得稅金額不符,多申報了成本。21年開具了紅字發(fā)票21萬,之前繳納的增值稅可以退嗎?所得稅更正申報的話,需要全額補稅還是可以只需要補繳未紅沖部分?如果分公司注銷的話庫存商品和應(yīng)付賬款掛帳金額很多怎么處理?
你好老師,小規(guī)模納稅人成立公司有幾年了,但是一直沒有核定財務(wù)報表,也沒有申報過,印花稅也沒有,如果不核定會不會有什么影響?如果核定怎么核定,需要補交以前年度的費用不?
債券投資和其他債券投資,交易性金融資產(chǎn)屬于貨幣性資產(chǎn)么
現(xiàn)在知道34567月的主營業(yè)務(wù)成本和材料成本和這幾個月的費用,那么老師,盈虧平衡點如何計算
老師,機物料消耗指什么
納稅人減免稅申請核準(zhǔn)表怎么填?
老師,對于一個寵物小規(guī)模公司來說什么是它的成本?
這題的優(yōu)先股要考慮稅嗎?
國外客戶到中國買東西,付20%現(xiàn)金美金,付80%銀行打款,是否能正常報關(guān)退稅
老師,個人給集團做培訓(xùn)的收入,集團給個人打的款屬于勞務(wù)費,這個勞務(wù)費集團需要讓個人開具發(fā)票,個人開具發(fā)票的話去稅務(wù)局代開嗎?這個稅務(wù)局按照去個人本地稅務(wù)局開具可以嗎
老師,專項附加扣除各項如何申報?
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