負數(shù)應該是待抵扣的進項稅,余額調(diào)整到其他流動資產(chǎn)就行了

老師,資產(chǎn)負債表中 應交稅費科目可以是負數(shù)嗎?
老師,資產(chǎn)負債表的應交稅費可以是負數(shù)的嗎?
你好,老師,我司有待認證進項搞得資產(chǎn)負債表的應交稅費是-3466元,資產(chǎn)負債表的應交稅費可以有負數(shù)的嗎
老師 資產(chǎn)負債表上應交稅費是負數(shù) 可以嗎
老師,資產(chǎn)負債表上的應交稅費可以是負數(shù)嗎?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進項銷項發(fā)票后面應該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉入b公司,之后b公司應如何在網(wǎng)上操作,補繳上月和本月的此員工公積金
付給供應商的款,供應商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
怎么調(diào)整
借:其他流動資產(chǎn) 貸:應交稅費
好的,謝謝老師
不客氣,方便的話給個五星好評
老師,請問一下,應交稅費的余額是不是跟留抵稅額的金額一樣?
應交稅費的余額是跟留抵稅額的金額一樣