你好,要正常申報,你開錯了發(fā)現(xiàn)可以作廢的
老師,開免稅票開成有稅的票,企業(yè)所得稅申報的時候能不能增加農(nóng)林牧漁業(yè)那一欄,如果增加了,會不會比對異常呢?還是說按正常申報企業(yè)所得稅,那這樣就有稅了
老師,2月份突然要求權(quán)責(zé)發(fā)生制,按發(fā)貨確定收入,多開的沒有確定了,我的企業(yè)所得稅按未開票入賬,但他們多開了,我能不能增加多開收入,增值稅更正為企業(yè)所得稅一致的收入申報。都是免征,不影響稅額
老師你好,我們是一家民辦非企業(yè),屬于免增值稅的,但是需要按季度申報增值稅和企業(yè)所得稅,如果用稅控盤開票了以后,開票的銷售額應(yīng)該填寫在那一欄? 不知道填寫在這一欄對不對,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
之前財務(wù)漏報了收入300萬,要是我更改去第四季度的增值稅申報和企業(yè)所得稅增加300萬收入,會不會稅局覺得異常嗎?沒有開票的,都是個人轉(zhuǎn)到對公賬號的收入
老師請教個問題跨年發(fā)票紅沖。稅率開錯了。紅沖的話會影響當(dāng)年的收入。這樣的話怎么申報呢?補(bǔ)稅的話,增值稅跟企業(yè)所得稅報表就不一致了,這樣比對出來會有異常,這怎么辦呢老師
老師好,任意盈余公積可以拿來分紅嗎
老師,我們公司不是廠房租賃公司,也沒有經(jīng)營范圍,電網(wǎng)把電費(fèi)開給我們公司了,戶頭是我們公司,我們公司要把電費(fèi)開給其他單位,可以開嗎
公戶支付車保險費(fèi)4783.06元,開發(fā)票金額4363.06元,代收車船稅240元,會計分錄怎么寫?
老師,勞務(wù)派遣的員工需要上殘保金嗎
公立醫(yī)院是免稅,所有稅都不要交納,只需要交個稅。但是與供應(yīng)商合作,是不是開專票普票都行呢,跟供應(yīng)商溝通時候,應(yīng)該怎么區(qū)分開哪種票對醫(yī)院有利呢?新手小白,說通俗易懂一點(diǎn)
你好,老師, 購銷合同上面如果標(biāo)注含稅價格的話申報印花稅就只能按這個含稅價格去申報嗎?
小規(guī)模納稅人,做亞馬遜跨境電商,稅務(wù)如何處理?
你好老師,負(fù)債類的往來科目不能一直在那里掛賬吧
高新技術(shù)企業(yè)在填寫第四季度研發(fā)加計扣除要怎么填,是放第三季度預(yù)填,還是要等到匯算清繳后在辦理退稅?
老師,購買設(shè)備,這個設(shè)備必須要供應(yīng)商安裝才能使用。那么對方開具9%增值稅發(fā)票建筑服務(wù)可以嗎?
問題是,跨年了,12月開的
你沖紅后會減去這筆,可以申請退稅的