你好,要正常申報(bào),你開錯(cuò)了發(fā)現(xiàn)可以作廢的

老師,開免稅票開成有稅的票,企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能增加農(nóng)林牧漁業(yè)那一欄,如果增加了,會(huì)不會(huì)比對(duì)異常呢?還是說按正常申報(bào)企業(yè)所得稅,那這樣就有稅了
老師,2月份突然要求權(quán)責(zé)發(fā)生制,按發(fā)貨確定收入,多開的沒有確定了,我的企業(yè)所得稅按未開票入賬,但他們多開了,我能不能增加多開收入,增值稅更正為企業(yè)所得稅一致的收入申報(bào)。都是免征,不影響稅額
之前財(cái)務(wù)漏報(bào)了收入300萬,要是我更改去第四季度的增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅增加300萬收入,會(huì)不會(huì)稅局覺得異常嗎?沒有開票的,都是個(gè)人轉(zhuǎn)到對(duì)公賬號(hào)的收入
老師請(qǐng)教個(gè)問題跨年發(fā)票紅沖。稅率開錯(cuò)了。紅沖的話會(huì)影響當(dāng)年的收入。這樣的話怎么申報(bào)呢?補(bǔ)稅的話,增值稅跟企業(yè)所得稅報(bào)表就不一致了,這樣比對(duì)出來會(huì)有異常,這怎么辦呢老師
我們是民非企業(yè),收到殘疾人聯(lián)合會(huì)的預(yù)撥款300萬。已開票了(是0稅率)。如果做賬的時(shí)候按預(yù)收款做,那么報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,不征稅收入怎么填呢?如果按增值稅報(bào)稅的直接當(dāng)月做,那么下個(gè)月該款項(xiàng)就要交企業(yè)所得稅。 如果直接當(dāng)月做成收入,那么又會(huì)虛增很多利潤(rùn)。
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤(rùn)率,利潤(rùn)表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡(jiǎn)歷加分
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


問題是,跨年了,12月開的
你沖紅后會(huì)減去這筆,可以申請(qǐng)退稅的