你好,沒(méi)有跨月的話可以的
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒(méi)有到的話我分錄這樣做對(duì)嗎?借~應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時(shí)同行 是不是直接 借原材料/庫(kù)存商品 貸 銀行存款
老師,小規(guī)模納稅人,先預(yù)付了賣家賬款我是做:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 后面收到貨,但未收到發(fā)票我是做:借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款一暫估款,這樣做對(duì)不對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)公司都是付款和收到發(fā)票不是同一天,可以直接做一筆借庫(kù)存商品貸銀行存款?然后發(fā)票貼后面。不做什么應(yīng)收帳款預(yù)收賬款這些
我是公司B比如公司A劃款給公司B,能不能做借銀行存款貸預(yù)收賬款,然后b開(kāi)發(fā)票給A做借預(yù)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,B劃款給A做借預(yù)付賬款貸銀行存款就是和同一家單位直接錢劃開(kāi)劃去,然后還有業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做
老師,老師,我想問(wèn)一下,我銀行預(yù)付了設(shè)計(jì)費(fèi)用,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎
老師:小規(guī)模鈉稅人開(kāi)自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)沒(méi)有備案,季度超過(guò)30萬(wàn)也是兔增值稅?
老師,如果發(fā)生銷售退回,銷售折讓,發(fā)票如何開(kāi)具?現(xiàn)在只開(kāi)紅字發(fā)票就可以了嗎?購(gòu)買方需要做什么嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對(duì)方備注服務(wù)費(fèi),我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎?
老師您好,老板有ab兩個(gè)公司,可以把b公司的廠房租給a公司用嗎?這樣的話就可以按租金交房產(chǎn)稅比自用交的1.2%交的少
老師我家作廢了一張1月份開(kāi)的526000的發(fā)票當(dāng)時(shí)交了29773.52的銷項(xiàng)稅,但是我家8月份給作廢了,8月份也有收入,合計(jì)銷項(xiàng)稅就是-9999.52上期留底是1228.48老師,5月份時(shí)候?qū)Ψ浇o我們開(kāi)的發(fā)票也作廢咯,我們抵扣的金額是9778.76老師這個(gè)是不是需要轉(zhuǎn)出,然后我下個(gè)月留底的就是1449.24 老師我打字不容易麻煩認(rèn)真讀一下
老師,集團(tuán)下的子公司有未分配利潤(rùn),要是轉(zhuǎn)到資本公積需要交個(gè)稅嗎
你好 我想知道憑證后面附件是否合規(guī) 我應(yīng)該查詢哪個(gè)文件?
老師請(qǐng)問(wèn)下我們今年交了滯納金會(huì)不會(huì)影響明年的信用等級(jí)?
老師,個(gè)體戶五金店沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,可以開(kāi)銷項(xiàng)普票出去嗎?
老師,25年發(fā)現(xiàn)22年需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。修改的是什么時(shí)候的增值稅報(bào)表
都是沒(méi)有跨月的。都是今天給錢明天或者后天開(kāi)發(fā)票。這種直接就借庫(kù)存商品貸銀行存款?
是的,這樣可以直接這樣做