您好,直接就是這樣的
21年一月取得20年全年銀行手續(xù)費發(fā)票,但是發(fā)票金額與實際金額不同;12月賬沒關,想直接在12月調整。前面月份的分錄為: 借 財務費用 50 貸 銀行存款 50 沒有計提進項稅。請問是否可以在12月調整1-11月分錄?調整分錄是否是: 借 財務費用 -50(1-11月總計數) 貸 預付費用 50
你好,老師,我12月之前財務費用看見回單,做的借,財務費用貸,銀行存款,今天取得上年財務費用普通發(fā)票,我是1月份紅沖一下,還是直接把發(fā)票充當去年的附件?
老師,之前按回單做了財務費用-手續(xù)費。貸銀行存款 現在去銀行開了專票,我是要先做一筆沖減費用的憑證,然后再做一筆含進項的憑證嘛?還是說直接做借:財務費用(負數)貸:應交稅費-進項稅額
老師之前記賬沒有收到發(fā)票記得是借:財務費用——手續(xù)費貸:銀行存款,那我現在一下收到這1-10月份的發(fā)票該咋記賬
老師,去年年底收到集團內部借款利息,之前直接沖減財務費用。在今年五月份開了簡易征收發(fā)票。也申報的增值稅了。我的發(fā)票怎么做賬?去年賬務是借,銀行存款。借-財務費用。
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
直接充當附件唄
嗯對,是這個意思的