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老師:我領(lǐng)導(dǎo)說讓12月交17萬的所得稅,那么我調(diào)過成本后,所得稅是交17萬不錯,但本年利潤卻為借方余額了,這我有些不明白領(lǐng)導(dǎo)的安排

2022-01-17 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-17 11:24

你好 ; 你是不是利潤低于了17萬。 所以你報(bào)稅后就會影響利潤的

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快賬用戶3361 追問 2022-01-17 11:25

現(xiàn)在我公司本年利潤為借方750萬左右

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齊紅老師 解答 2022-01-17 11:33

你好;? 虧損了 你們? 是歷年虧損了吧? ??

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你好 ; 你是不是利潤低于了17萬。 所以你報(bào)稅后就會影響利潤的
2022-01-17
同學(xué),你這個到底是企業(yè)所得稅還是土地增值稅呢?
2022-05-24
你好!憑證有問題,原材料一般是轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本不會直接轉(zhuǎn)本年利潤, 本年利潤每年年底把余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就可以現(xiàn)在不用轉(zhuǎn)平。 如果全年是虧損的,次年企業(yè)所得稅匯算清繳后可以申請之前預(yù)料的退稅(企業(yè)所得稅)
2020-09-17
你好,同學(xué), 你這里屬于虧損,所以本年利潤借方余額這是正常的,沒有錯誤, 虧損就不繳納企業(yè)所得稅,也不分配利潤的, 不需要結(jié)平
2020-09-09
你好,那你看下你計(jì)提的和繳納的是不是就差了一分。
2022-01-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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