你好,經(jīng)過全體股東同意,是可以轉(zhuǎn)的?
老師您好,公司的注冊資本是500萬,入賬的時候,收到其中一個股東投資款300萬計入實收資本,次年又收到另外股東投資款200萬計入資本公積,不應該是超過注冊資金后才計入資本公積嗎?| 因為是之前會計做賬,有點不理解,這樣入賬可以嗎?
老師我想請問下股東超出注冊資本中所占的份額的部分可以做資本公積嗎,之前做的借款,現(xiàn)在不還了想公司負債小一點可以轉(zhuǎn)增資本公積嗎
老師,你好,請問股東已經(jīng)足額投入實收資本了,但是公司又不夠錢,股東另外一直投入的話是不是要做跟股東的借款合同?可不可以做到資本公積去,到時如果想歸還股東可以直接從資本公積歸還出去嗎
如果資產(chǎn)負債表上的實收資本是由債轉(zhuǎn)股產(chǎn)生的,而不是由股東投資款產(chǎn)生的,那么需要按照股東實際出資金額進行調(diào)表。應該根據(jù)股東的實際出資金額,借記“實收資本”科目,貸記“資本公積”或“盈余公積”科目。具體會計分錄如下:借:實收資本(股東實際出資金額)貸:資本公積/盈余公積(差額),請問一下這樣做賬調(diào)表可以嗎?
股東之前多投給公司的人錢,賬做到資本公積,現(xiàn)在股東想把多頭的這部分錢要回去,請問可以直接轉(zhuǎn)回給股東,賬做資本公積減少嗎
老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的,一次攤銷完不留殘值可以嗎
注銷外經(jīng)證遇到這個問題怎么解決
老師,生產(chǎn)企業(yè)8月份報關忘記在8月份開了,再9月份開還能在9月份申報退稅
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關系對不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費 已知目前總包已開發(fā)票銷項稅33.4,我們分包開給他進項稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項-進項=33.4-17.9=15.5 2、分包應該給總包3%管理費算對應稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計算總共要給出去的進項稅=17.9+11=28.9 4、重新計算稅差=銷項-進項=33.4-28.9=4.5 5、進項稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進項稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對應稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計算到6.5的計算思路有沒有問題 2:總包會計說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報,對于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
那我工商還需要備案嗎,打款的回單是也沒有備注投資款什么備注也沒有
你好,需要去工商局做實收資本變更登記。 這個過程(其他應付款轉(zhuǎn)為實收資本核算)不涉及打款啊
我的意思是只想做資本公積,沒想要增加注冊資本啊,也要去工商備案嗎,因為公司馬上要盈轉(zhuǎn)非了,這個方案就是想把負債減小點
你好,只想做資本公積,這種情況不需要去工商局變更
還想問下老師那這樣要轉(zhuǎn)成資本公積后要交什么稅啊
你好,計入資本公積核算,會涉及印花稅?
不涉及所得稅是嗎我看百度上有的又說不實際所得稅有的又說涉及
你好,股東多投入的款項,計入資本公積核算,這個是不涉及所得稅的?