您好,同學(xué),小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)備沒有你說的哪個(gè)科目了,可以通過利潤分配-未分配利潤調(diào)整
調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的時(shí)候,往來類可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?調(diào)整增值稅可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?有哪些科目的調(diào)以前年度的賬是不能用“以前年度損益調(diào)整”的?
調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的時(shí)候,往來類可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?調(diào)整增值稅可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?有哪些科目的調(diào)以前年度的賬是不能用“以前年度損益調(diào)整”的?
1月做賬的時(shí)候調(diào)整上年的數(shù)據(jù),涉及損益的是計(jì)入以前年度損益調(diào)整還是正常損益類科目?
1月做賬的時(shí)候調(diào)整上年的數(shù)據(jù),涉及損益的是計(jì)入以前年度損益調(diào)整還是正常損益類科目? 如果計(jì)入損益類,會影響當(dāng)面的利潤,以前年度損益調(diào)整則不會影響當(dāng)面的利潤?對嗎
民間非營利組織會計(jì)制度,發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整是怎樣調(diào)整的,沒有以前年度損益調(diào)整科目。涉及以前年度的損益錯(cuò)誤,怎樣調(diào)賬,
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
不能直接計(jì)入損益類科目,對嗎?
也可以直接計(jì)入到損益類,就是直接沖減原來的憑證
計(jì)入以前年度損益調(diào)整和直接計(jì)入損益類不會對利潤表的影響不一樣吧?
以前年度損益只是個(gè)過度科目,不會對利潤表產(chǎn)生影響
對啊,如果1月份調(diào)整上年12月的損益科目,計(jì)入以前年度損益調(diào)整,不會影響今年的利潤,但計(jì)入1月?lián)p益科目,就會影響今年利潤表?
您好,是這樣的,您計(jì)入以前這個(gè)科目,但是還得在經(jīng)過未分配利潤這個(gè)科目啊最終還是影響資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤這個(gè)科目的,
對,我說的是對今年利潤表的影響?
您好,是這樣的,第一,如果您今年來了發(fā)票,您沖減去年的損益,然后再把來的發(fā)票在做到損益里面,一增一減,對利潤表沒啥影響,如果只是減少那肯定有影響,無論您用哪個(gè)科目,都有影響
那我是怎么做賬,到底是計(jì)入以前還是當(dāng)期損益?
以前年度損益,這個(gè)科目,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則沒有了,您如果是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則就別用了,然后,直接沖減原來的憑證