你好 虧損的, 借未分配利潤 貸本年利潤
老師,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,本年凈利潤是虧損的,分錄是怎么操作呢
老師好!我的凈利潤年末的數(shù)額是-2180,我怎么做年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄?
老師,請問年末做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)的是財務(wù)報表—利潤表的凈利潤數(shù)字,還是科目余額表的3103本年利潤數(shù)字?
年末結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤的分錄,和數(shù)據(jù)怎么算
你好,我想問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,結(jié)轉(zhuǎn)錯了,會導(dǎo)致年末未分配利潤?年初未分配利潤不等于凈利潤嘛,如果等于凈利潤,是不是就沒做錯分錄?
你好老師怎么去查納稅人是小規(guī)模納稅人或一般納稅人呢?
個體工商戶,逾期沒有申報,然后今天網(wǎng)上操作了申報了,還要去現(xiàn)場嗎?
長投權(quán)益法順流投資方賣存貨給被投方,被投方,沒有出售,為啥投資方要按照比例確認投資收益,為啥不整體扣除投資收益?
董孝彬老師我要問一下柴油開不出票4萬多,可以用汽油可以開票不,這樣有風(fēng)險嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市顧客購買的購物卡和用電子付的錢去消費購物卡和電子付屬于什么科目是其他貨幣資金呀
2×22年12月31日,甲公司應(yīng)付乙公司的貨款120萬元到期。甲公司因資金周轉(zhuǎn)困難,預(yù)計短期內(nèi)無法支付該筆貨款。當(dāng)日,甲公司與乙公司就該筆貨款簽訂了一項債務(wù)重組協(xié)議,協(xié)議約定乙公司減免甲公司20萬元的債務(wù),剩余債務(wù)延期兩年支付,延期期間內(nèi),甲公司需按3%的年利率(等于實際利率)向乙公司支付利息,剩余債務(wù)在債務(wù)重組日的公允價值為100萬元。在重組前,乙公司已對該項應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備10萬元,乙公司所放棄債權(quán)的公允價值為100萬元。不考慮其他因素,下列說法中不正確的是(?。?。 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認的重組債務(wù)為106萬元 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認的損益為20萬元 乙公司應(yīng)按金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定確認和計量重組債權(quán) 乙公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認的重組債權(quán)為100萬元
企業(yè)在金融機構(gòu)的日常存款產(chǎn)生的利息收入是否要開票,是否要繳納增值稅?
幫忙寫出甲乙雙方的會計分錄,謝謝
老師,銀行扣的手續(xù)費我們是不是應(yīng)該跟銀行要發(fā)票呢?
老師消毒濕巾增值稅能開紡織品嗎
這個借貸方知道,不知道后面掛的金額,分不清寫正數(shù),還是負數(shù)
你好 借貸方金額是一樣? 借貸必相等我寫的分錄 是正數(shù)金額?
不是虧損了,就寫負數(shù)金額嗎?
你好 本年利潤在借方就是虧損? 所以從貸方轉(zhuǎn)出來沒有錯呀?
沒有文件說必須要寫負數(shù)據(jù) 的?
我看我利潤表上寫的-2180,還以為后面掛的是負數(shù)呢,那我年末就多做一筆,借:利潤分配——未分配利潤正數(shù)2180,貸:本年利潤正數(shù)2180,就對了,是嗎?
你好 你賬上要是本年利潤是貸方負數(shù) 就是這樣寫? 借本年利潤? 負數(shù) 金額 貸未分配利潤負數(shù) 金額? 這樣寫??
賬上是本年利潤借方2180
借未分配利潤正數(shù)貸,本年利潤正數(shù)。