你好,沒有期初的話兩個(gè)方式,第一就是不管之前的,按現(xiàn)在發(fā)生的算第一筆業(yè)務(wù),第二管之前的,最好有借款合同,這樣有個(gè)依據(jù),然后掛借款,借方只能計(jì)入費(fèi)用或者成本
老師好,公司建賬前,有些款是向法人借的,建賬時(shí),也沒有給會計(jì)說過,會計(jì)不知道,現(xiàn)在,要給法人還款,我如何做賬務(wù)處理,后期還款做,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。關(guān)鍵之前沒有掛賬,之前怎么補(bǔ)做會計(jì)分錄
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒有股份了。 但是之前他投進(jìn)公司公戶的錢,用于公司經(jīng)營費(fèi)用支出,之前沒有做投資款入賬,直接做往來款掛“其他應(yīng)付款科目” 問題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進(jìn)公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進(jìn)來的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
裝修設(shè)計(jì)工程有限公司,21年9月份開始做的內(nèi)賬會計(jì),公司之前沒有人做賬。然后現(xiàn)在銀行存款發(fā)生業(yè)務(wù),歸還21年5月個(gè)人的借款,我不知道該怎么辦,應(yīng)該怎么做賬?本來是計(jì)入其他應(yīng)付款的吧,但是之前的賬務(wù)沒有數(shù)據(jù),這個(gè)我該怎么辦
老師好!我們公司是請外面財(cái)務(wù)公司做賬的,年前我們就沒有內(nèi)賬只有一些記賬記事簿,然后現(xiàn)在開年了,要用新會計(jì)軟件做賬,我們的資金數(shù)是安外面財(cái)務(wù)公司的還是安自己銀行賬戶上的和未收款業(yè)務(wù)的賬做起始數(shù)呢?還有之前有現(xiàn)金墊資的資金現(xiàn)在該怎么辦?怎么做賬?
我在2021年10月的時(shí)候預(yù)付了6個(gè)月的房租,當(dāng)時(shí)做賬是借:管理費(fèi)用 房租 3100 應(yīng)付賬款 房租 15500 貸:銀行存款 后面我是不是要每個(gè)月做賬 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款 房租 但是10月份做了之后,后面沒有再做這個(gè)房租的賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,而且公司租的是個(gè)人的房子,沒有發(fā)票
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票金額是1015938.88收到發(fā)票金額是1321516.72季度結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)多少合適?判斷的依據(jù)是什么?
老師您好,行政復(fù)議這一節(jié)里申請人舉證責(zé)任里認(rèn)為被申請人不履行法定職責(zé)的,這段話里不履行法定職責(zé)是指什么?
老師你好,廣告業(yè)文化建設(shè)費(fèi)是怎么計(jì)稅的,能舉例說明一下嗎?
老師 ~ 日銷售額和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率是不是有個(gè)什么換算關(guān)系公式?我突然記不起來了
出口退稅企業(yè),采購票稅率3%,出口退稅率是9%,退稅按照多少申報(bào)
我的界面怎么沒有實(shí)操實(shí)訓(xùn)演練?
老師您好,我開出口發(fā)票,我要換算為人民幣開,我按匯率是當(dāng)月的第一個(gè)工作日計(jì)算后開,那么我選擇第一個(gè)工作日的匯率我需要做備案嗎?還是自己算開就行
老師 企業(yè)要租個(gè)人的車 個(gè)稅按照財(cái)務(wù)租賃(1-20%)*20%=16% 對方代開增值稅1% 附加稅1%*(1+6%)=1.06% 綜合稅負(fù)17.06% 可以這樣認(rèn)為嗎
購買商品,供應(yīng)商那有積分,比如購買1000元的產(chǎn)品,實(shí)際支付900,積分抵100,具體怎么記賬,記什么科目
老師,請問我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無形資產(chǎn),有人員工資和一些費(fèi)用,請問我該怎么填寫報(bào)表
老板說不管之前的,
但是這個(gè)借方應(yīng)該計(jì)入什么科目啊
就是把每個(gè)月的期末余額對上就好
我9月初登的賬,我把8月末的余額做成了其他應(yīng)付款,然后每個(gè)月的期末余額就和銀行存款對得上
那只能一直掛著其他應(yīng)付款
那最后怎么辦呢
怎么沖呀
因?yàn)椴还苤暗馁~務(wù)了,所以只能是一直掛著,想沖抵的話,只能把這筆錢計(jì)入費(fèi)用或者成本來處理
那我現(xiàn)在只能先掛著,最后不行就計(jì)入費(fèi)用或者成本?
嗯是的,只能這樣,先留著吧
可以一直一直掛著嗎
可以呀,這個(gè)老板也知道是咋回事
好的 老師 這個(gè)老板說他想知道每個(gè)工程項(xiàng)目的毛利率是多少?這個(gè)我應(yīng)該怎么算
你好,這個(gè)基本的邏輯就是收入-成本,成本的話你大致分下,類別,分別統(tǒng)計(jì)金額就可以
收入-成本,然后除以收入就是毛利嗎
收入減去成本是毛利,毛利除以收入是毛利率
老師,我們?yōu)榱藳_成本,以個(gè)人名義開了材料款發(fā)票進(jìn)來,這筆賬應(yīng)該怎么做
沖成本?買的東西沒有發(fā)票?找別的發(fā)票來抵的?
很久之前的好多業(yè)務(wù)沒有票 所以開了票來沖
只能按照手里的發(fā)票內(nèi)容入賬沖抵之前的
那這個(gè)材料款應(yīng)該計(jì)入什么科目啊?
一共開了材料款34萬元
然后已用銀行存款轉(zhuǎn)了20000元過去
這個(gè)要根據(jù)業(yè)務(wù)本身來做,這個(gè)材料都用了?還是這個(gè)項(xiàng)目結(jié)束了?計(jì)入在建吧