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裝修設(shè)計(jì)工程有限公司,21年9月份開始做的內(nèi)賬會計(jì),公司之前沒有人做賬。然后現(xiàn)在銀行存款發(fā)生業(yè)務(wù),歸還21年5月個(gè)人的借款,我不知道該怎么辦,應(yīng)該怎么做賬?本來是計(jì)入其他應(yīng)付款的吧,但是之前的賬務(wù)沒有數(shù)據(jù),這個(gè)我該怎么辦

2022-01-15 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-15 09:36

你好,沒有期初的話兩個(gè)方式,第一就是不管之前的,按現(xiàn)在發(fā)生的算第一筆業(yè)務(wù),第二管之前的,最好有借款合同,這樣有個(gè)依據(jù),然后掛借款,借方只能計(jì)入費(fèi)用或者成本

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快賬用戶4491 追問 2022-01-15 09:37

老板說不管之前的,

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快賬用戶4491 追問 2022-01-15 09:37

但是這個(gè)借方應(yīng)該計(jì)入什么科目啊

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快賬用戶4491 追問 2022-01-15 09:38

就是把每個(gè)月的期末余額對上就好

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快賬用戶4491 追問 2022-01-15 09:39

我9月初登的賬,我把8月末的余額做成了其他應(yīng)付款,然后每個(gè)月的期末余額就和銀行存款對得上

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齊紅老師 解答 2022-01-15 09:43

那只能一直掛著其他應(yīng)付款

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快賬用戶4491 追問 2022-01-15 09:44

那最后怎么辦呢

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快賬用戶4491 追問 2022-01-15 09:44

怎么沖呀

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齊紅老師 解答 2022-01-15 09:45

因?yàn)椴还苤暗馁~務(wù)了,所以只能是一直掛著,想沖抵的話,只能把這筆錢計(jì)入費(fèi)用或者成本來處理

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快賬用戶4491 追問 2022-01-15 09:46

那我現(xiàn)在只能先掛著,最后不行就計(jì)入費(fèi)用或者成本?

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齊紅老師 解答 2022-01-15 09:57

嗯是的,只能這樣,先留著吧

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快賬用戶4491 追問 2022-01-15 09:58

可以一直一直掛著嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-15 09:59

可以呀,這個(gè)老板也知道是咋回事

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快賬用戶4491 追問 2022-01-15 10:00

好的 老師 這個(gè)老板說他想知道每個(gè)工程項(xiàng)目的毛利率是多少?這個(gè)我應(yīng)該怎么算

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齊紅老師 解答 2022-01-15 10:07

你好,這個(gè)基本的邏輯就是收入-成本,成本的話你大致分下,類別,分別統(tǒng)計(jì)金額就可以

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快賬用戶4491 追問 2022-01-15 10:09

收入-成本,然后除以收入就是毛利嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-15 10:11

收入減去成本是毛利,毛利除以收入是毛利率

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快賬用戶4491 追問 2022-01-15 10:20

老師,我們?yōu)榱藳_成本,以個(gè)人名義開了材料款發(fā)票進(jìn)來,這筆賬應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2022-01-15 10:26

沖成本?買的東西沒有發(fā)票?找別的發(fā)票來抵的?

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快賬用戶4491 追問 2022-01-15 10:41

很久之前的好多業(yè)務(wù)沒有票 所以開了票來沖

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齊紅老師 解答 2022-01-15 10:45

只能按照手里的發(fā)票內(nèi)容入賬沖抵之前的

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快賬用戶4491 追問 2022-01-15 14:23

那這個(gè)材料款應(yīng)該計(jì)入什么科目啊?

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快賬用戶4491 追問 2022-01-15 14:23

一共開了材料款34萬元

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快賬用戶4491 追問 2022-01-15 14:24

然后已用銀行存款轉(zhuǎn)了20000元過去

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齊紅老師 解答 2022-01-15 14:41

這個(gè)要根據(jù)業(yè)務(wù)本身來做,這個(gè)材料都用了?還是這個(gè)項(xiàng)目結(jié)束了?計(jì)入在建吧

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你好,沒有期初的話兩個(gè)方式,第一就是不管之前的,按現(xiàn)在發(fā)生的算第一筆業(yè)務(wù),第二管之前的,最好有借款合同,這樣有個(gè)依據(jù),然后掛借款,借方只能計(jì)入費(fèi)用或者成本
2022-01-15
同學(xué)你好,把賬務(wù)都錄到系統(tǒng)里就可以了,在摘要里寫清楚就好
2022-01-12
之前具體的什么業(yè)務(wù)借款知道嗎
2020-10-08
你好;? ? ? ?補(bǔ)做賬; 你是什么準(zhǔn)則的;? 我好判斷科目 ;? 就是加工費(fèi)收入要補(bǔ)做賬; 暫時(shí)沒有收到款是嗎? ?
2022-08-31
您好,您這種情況只能通過實(shí)地盤點(diǎn)來確認(rèn),庫存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付及固定資產(chǎn)的相關(guān)金額。差額可以計(jì)入未分配利潤。
2022-07-06
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