你好,可以的,你們單位這個(gè)月開(kāi)紅字信息表,然后開(kāi)紅字發(fā)票。

增值稅專用發(fā)票去年6月份的,對(duì)方說(shuō)要紅沖重開(kāi),都過(guò)了360天了,還能紅沖嗎?
21年6月份的發(fā)票對(duì)方未認(rèn)證的話 還能沖紅重新開(kāi)具嗎
21年12月份的開(kāi)的發(fā)票,乙方?jīng)]認(rèn)證,我們系統(tǒng)里還能紅沖嗎?
電子專用發(fā)票跨月沖紅,6月份開(kāi)錯(cuò),未申報(bào),對(duì)方未認(rèn)證,7月份沖紅,具體怎么操作,還是必須6月交稅7月沖紅,8月退稅
2022年8月對(duì)方開(kāi)了8000元發(fā)票,我們認(rèn)證了,然后今年6月對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票,重新開(kāi)了正數(shù)發(fā)票,我六月份重新認(rèn)證了。所以做憑證紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了嗎?
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無(wú)論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來(lái)進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫(kù)存商品嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開(kāi)專票,請(qǐng)問(wèn)是按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開(kāi)這一家客戶,會(huì)影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好?,F(xiàn)在有個(gè)亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?
開(kāi)的運(yùn)輸票出去,然后代發(fā)工資,別的家公司申報(bào)個(gè)稅,這部分怎么作為本公司的成本
請(qǐng)問(wèn)對(duì)方是個(gè)人,買貨對(duì)公打給個(gè)人,可以嗎?對(duì)方開(kāi)不了票,我入賬,賣貨后,明年匯算清繳挑出來(lái)繳納所得稅,可以嗎


老師 每個(gè)月一張 6張 需要開(kāi)6張紅字信息表唄?
多長(zhǎng)時(shí)間之前的不能重新開(kāi)
好對(duì)的時(shí)間,如果超過(guò)兩年的開(kāi)不出來(lái),可以在開(kāi)票系統(tǒng)里面試一下,規(guī)定的是沒(méi)有時(shí)間。