您好,沒付錢就是其他應(yīng)付款
報(bào)銷發(fā)票的當(dāng)月和次月發(fā)放報(bào)銷款分錄應(yīng)該怎么做,是不是下面這樣做? 報(bào)銷時(shí) 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 發(fā)放當(dāng)月 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 如果這個(gè)員工名下本來有其他應(yīng)收款科目呢?
1.預(yù)付貨款,在登記銀行存款日記賬時(shí),對方科目是——預(yù)付賬款么? 2.員工報(bào)銷費(fèi)用,當(dāng)月沒有付訖,貸:其他應(yīng)付款,次月付訖,對方科目是——其他應(yīng)收款么?如果當(dāng)月付訖,對方科目是——管理費(fèi)用? 3.銀行賬戶收到貨款,登記日記賬時(shí),對方科目是——預(yù)收賬款么? 4.預(yù)付通關(guān)費(fèi),登記時(shí),對方科目是——預(yù)付賬款?
請問出納登記日記賬時(shí)候,比如員工報(bào)銷的費(fèi)用,會(huì)計(jì)先記了賬掛在其他應(yīng)付款,然后再給出納付款,這時(shí)候出納就該在對方科目寫其他應(yīng)付款是嗎
老師好,請問老板掛有往來科目其他應(yīng)收款,每月底拿票結(jié)算(材料票、費(fèi)用票等)登記其他應(yīng)收款貸方摘要寫:拿票報(bào)銷還是寫收到結(jié)算款比較好
老師,您好,12月的發(fā)票這個(gè)月員工拿來報(bào)銷,供方記相應(yīng)的費(fèi)用科目,貸方是記其他應(yīng)付款科目嗎
我們公司幫客戶建了一個(gè)電站,然后每個(gè)月收電費(fèi),這個(gè)電站屬于什么資產(chǎn)類別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,注銷時(shí),稅控盤產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或者營業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒有真賬實(shí)操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請問一下,外審ISO老師由公司支付住宿費(fèi),審核單位開具增值稅專用發(fā)票,請問可以抵扣嗎
請問老師 報(bào)銷的火車票可不可以抵扣銷項(xiàng)稅額
比如:2025年1月份沒有任何業(yè)務(wù)往來,也沒有員工沒有任何費(fèi)用,也沒有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財(cái)務(wù)軟件上面點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少