借:銀行存款 貸:其他應付款-XX員工
老師,請問公司員工工傷,金額200多,沒有向社保局申報工傷險,公司直接報銷給員工這筆工傷費,賬務處理要怎么做
老師好 公司工傷保險賠付款打到公司賬戶上了 分錄怎么記?
報銷工傷,工傷保險直接轉賬到公司對公賬戶,怎么寫分錄?
單位員工在車間干活出工傷, 1,住院花銷回公司報銷怎么做賬? 2.走工傷保險時,工傷會賠付員工一部分錢,這錢直接打到員工賬上還是公司賬上?怎么做賬?公司還需賠付員工錢嗎?要是賠付該怎么做賬?
公戶賠償工人工傷賠款怎么做賬?收到另一個工人工傷保險公司轉入的一筆賠償款怎么做賬
老師,超市營業(yè)期交的電費,怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產有期初余額,但是錄入期初余額后,資產負債表一直顯示不平衡,資產類有數(shù)(因為錄入期初了嘛),那負債+所有者權益那邊要對應錄哪里呢?
項目辦公用品費用計入在建工程還是管理費用
請問營業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動贈送的活動的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進制造業(yè),目前廠房置換跟對方企業(yè)互相開票了,對方開給我的進項算下來能加計抵減幾百萬,我能做加計抵減嗎
老師,8月攜程結算給我們的款是扣掉平臺費的錢,平臺費扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費用1008借:銷售費用-暫估207.85 貸:其他應付款-老板,多出的票我就當老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會計在京東買五糧液白酒兩箱國慶中秋送禮,因為是國補補貼的東西只能開個人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結算額還是合同額計算
老師,我是做進口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學習內賬和如何合理避稅
這個錢我們已經代繳給醫(yī)院了
代繳時: 借:其他應收款 貸:銀行存款 收到保險賠償時 借:銀行存款 貸:其他應收款