同學(xué)你好 你是說不含稅的成本嗎
2020年12月甲企業(yè)預(yù)計(jì)將購進(jìn)一批化工材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品,其合伙伙伴有A公司(增值稅一般納稅人),B公司(增值稅小規(guī)模納稅人),A公司可以開具13%稅率的增值稅專用發(fā)票,報(bào)價(jià)為1.09萬元/噸(含稅),B公司若代開3%稅率增值稅專用發(fā)票,報(bào)價(jià)為1萬元/噸(含稅),B公司若開具增值稅普通發(fā)票,則報(bào)價(jià)可以低至0.91萬元/噸(含稅),假設(shè)甲公司用此原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品每噸不含稅銷售額為2萬元,其他相關(guān)費(fèi)用為0.3萬元,考慮城建稅7%和教育費(fèi)附加3%。
甲公司一般納稅人報(bào)價(jià)100元含13%專票,乙公司小規(guī)模報(bào)價(jià)75元含3%專票。相比較哪一個(gè)我們的成本低,請考慮到我們還要外銷所擔(dān)負(fù)的稅費(fèi)。
我們是一般納稅人,是外貿(mào)公司,有一個(gè)英國的客戶,客戶在國內(nèi)有一個(gè)代理,付款是客戶國內(nèi)的代理付款給我們,以為客戶要求價(jià)格是含稅價(jià),由于我們價(jià)格本來就比較低,價(jià)格低客戶還要求低價(jià)格里面還要含稅,13%的稅點(diǎn)又很高,所以客戶問價(jià)格里面能不能包含3%的稅開票給他們,請問這個(gè)情況怎么處理?1.一般納稅人可以開3%的專票嗎?
我們公司一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是專票3個(gè)點(diǎn)的含稅單價(jià)是4000元,我開給客戶是銷項(xiàng)發(fā)票稅率13的,利潤是5個(gè)點(diǎn),考慮各種附加稅及印花稅,所得稅的情況下,請問我要給客戶報(bào)含稅單價(jià)多少合適?
A公司需要一種服務(wù)。甲公司為一般納稅人,報(bào)價(jià)100萬元(含稅);乙公司為小規(guī)模納稅人,報(bào)價(jià)98萬元(含稅),可以開具增值稅專用發(fā)票;丙為個(gè)體工商戶,報(bào)價(jià)96萬,不提供發(fā)票。請確定A公司的最佳選擇方案
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
是的,那個(gè)公司合適?計(jì)算過程怎么計(jì)算呢?
同學(xué)你好 含稅除以(1%2B稅率)*稅率