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老師企業(yè)所得稅的余額是8000多,去稅務(wù)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候只交了4000多,這個(gè)我們要怎么做賬做平

2022-01-13 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-13 16:28

你好,應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-13 16:28

借應(yīng)交稅費(fèi)貸未分配利潤(rùn)做這個(gè)4000。

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快賬用戶5619 追問 2022-01-13 16:29

對(duì),在貸方有余額

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快賬用戶5619 追問 2022-01-13 16:29

要怎么把這個(gè)余額平掉

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快賬用戶5619 追問 2022-01-13 16:30

把剩下的4000做到未分配利潤(rùn)里是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-13 16:32

對(duì)的是的,是這么做的,跨年的是的

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你好,應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額嗎?
2022-01-13
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅,貸銀行
2024-01-03
您好,借銀行。貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸,以前年度損益調(diào)整。
2022-02-17
同學(xué),你好 什么意思?開票沒開這么多?你是做了無票收入?
2023-01-16
你好,可以直接計(jì)入當(dāng)期所得稅,也可以用以前年度損益
2024-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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