你好,這個是幾年的費用呢?

老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護(hù)費,公司沒有增值稅要繳納,但是增值稅的申報表我填了附表四(填寫本期發(fā)生額是280元,本期實際抵減為0元),沒有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費280元,在帳上已經(jīng)做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
你好稅控盤維護(hù)費的申報在附列資料(四)里怎么填了,為什么期初余額是280,本期發(fā)生額也填280,不就成了560?
老師,4月交的稅控盤維護(hù)費,7月申報增值稅時,在(附表四)申報表中的期初余額里填280,還是在本期發(fā)生額里填280?
老師,我今年3月份繳納的稅控盤服務(wù)費280一直沒抵扣,因為一直沒交增值稅,然后現(xiàn)在10月份要交增值稅了,附表四我該怎么填呀,3月份的時候附表四已經(jīng)填過了,期末余額是280,現(xiàn)在10月份的這個我要怎么填,現(xiàn)在期初余額沒辦法填,就是0,麻煩老師具體說下
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
一年的費用,就是打開這個表以后期初費用為什么是280,本年申報這怎么報?
期出有數(shù)據(jù)的話,是不是之前的就沒有抵減增值稅。
那兩年的維護(hù)費可以一年抵減嗎,就是發(fā)生額280,實際抵減額560?
問題是可以在一年抵減的。
可以在一年全抵減完的吧?
對,可以一年一次性抵完
這個表抵減兩年的,減免稅額表(五)葉天兩年的嗎?
對你這個抵減多少填寫多少。