你好,這個是幾年的費用呢?
老師,您好!去年12月交了280元的增值稅技術(shù)維護(hù)費,公司沒有增值稅要繳納,但是增值稅的申報表我填了附表四(填寫本期發(fā)生額是280元,本期實際抵減為0元),沒有享受減免增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費280元,在帳上已經(jīng)做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護(hù)費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
你好稅控盤維護(hù)費的申報在附列資料(四)里怎么填了,為什么期初余額是280,本期發(fā)生額也填280,不就成了560?
老師,4月交的稅控盤維護(hù)費,7月申報增值稅時,在(附表四)申報表中的期初余額里填280,還是在本期發(fā)生額里填280?
老師還有個問題,就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時申報表上也申報了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒有填
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
一年的費用,就是打開這個表以后期初費用為什么是280,本年申報這怎么報?
期出有數(shù)據(jù)的話,是不是之前的就沒有抵減增值稅。
那兩年的維護(hù)費可以一年抵減嗎,就是發(fā)生額280,實際抵減額560?
問題是可以在一年抵減的。
可以在一年全抵減完的吧?
對,可以一年一次性抵完
這個表抵減兩年的,減免稅額表(五)葉天兩年的嗎?
對你這個抵減多少填寫多少。