你好,每個月給兼職的200元計入管理費用-勞務(wù)費,需要在稅務(wù)系統(tǒng)申報個稅,需要對方提供發(fā)票。
老師好,每個月給兼職的200元怎么入賬,要在稅務(wù)系統(tǒng)申報個稅嗎,要她提供發(fā)票或是什么嗎
報工會經(jīng)費的時候,公司兼職銷售的勞務(wù)費要算到里面嗎?勞務(wù)費的分錄怎么做?兼職人員必須要開具勞務(wù)費發(fā)票嗎?需要在個稅系統(tǒng)申報嗎?
你好,公司請的兼職會計,每個月銀行賬戶發(fā)放工資1000元.這個需要怎么做賬?個稅系統(tǒng)需要給他申報個稅嗎?
老師,我們有兩個兼職員工,他們在自己公司有工資的,也申報了個稅的,那在我們公司還要給她們申報個稅嗎?每個月1000元,可是不申報又做了賬做工資的,好像也不行,那要不不申報了,給她們做到銷售費用臨期工工資去行嗎?
老師,兼職人員,需要她去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票吧。然后我們個稅系統(tǒng)給她申報還是怎么回事 流程是怎樣的
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
不是說500元以上的菜代開發(fā)票么
是的,你說的對,我剛才回答有誤。個人500元以下勞務(wù)費憑對方的收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前抵扣憑證。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(稅務(wù)總局公告2018年第28號)規(guī)定,第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務(wù)的個人,其支出以稅務(wù)機關(guān)代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關(guān)信息。