高新企業(yè)本月報(bào)報(bào)表時(shí)需要填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除

企業(yè)申請高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,但是不需要加計(jì)扣除,是不是要填寫研發(fā)費(fèi)用這塊數(shù)據(jù),但是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表就不用填了對吧,高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況明細(xì)表還要填么
你好高新企業(yè)本月報(bào)報(bào)表時(shí)需要填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表嗎?
老師,高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,季報(bào)怎么申報(bào)呢?沒找到研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除表
高新企業(yè)所得稅季度申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填哪個(gè)表?
高新企業(yè),不享受研發(fā)加計(jì)扣除,高新優(yōu)惠明細(xì)表需要填寫嗎
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?


你好不是在匯算清繳之前申報(bào)了就行? 老師麻煩發(fā)一下研發(fā)費(fèi)用申報(bào)的流程吧
這個(gè)是年度一定要申報(bào)的
季度根據(jù)需要申報(bào),填寫的
年度就是必須在1月份把加計(jì)扣除的報(bào)表報(bào)了吧?可以發(fā)一下申報(bào)的步驟注意事項(xiàng)這些嗎
你好,匯算清繳的話,是在5月底之前完成的
你好,就是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這塊也是匯算清繳之前報(bào)完?
是的,這個(gè)是匯算清繳有個(gè)附表,填寫的
哦哦就是說本月不需要填寫對吧?
本月不需要填寫,是這樣的