同學(xué)你好,需要找到不準(zhǔn)的原因,逐筆調(diào)整
老師,你好,應(yīng)收賬款貸方余額幾年了,前期會計留下的,現(xiàn)在我做無票收入可以嗎?是商貿(mào)公司,我也不知道到底之前跟對方公司做的什么項目,出的什么貨
你好老師 之前代賬會計做的賬積攢的應(yīng)收票據(jù)金額不準(zhǔn) 相差幾十萬 年底了我可以把幾十萬做到老板往來或者是個人借款中么(之前代賬會計做的個人借款也有220萬的)
你好 老師我看之前代賬會計做的賬 比如2019年12月他做了一筆借款60萬 借老板 貸個人借款 幾乎都是2019年前的導(dǎo)致我這邊個人借款一直都是255萬了 我現(xiàn)在怎么處理 可以直接說沖回***號憑證么? 能沖回多少就是多少吧
老師,我從其他人那把賬接過來,老板娘付款或者往對公賬戶里轉(zhuǎn)款,科目余額表上有短期借款50萬,有其他應(yīng)付款10萬,沒有利息,我是不是可以做個調(diào)整分錄把短期借款轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款?至于這個金額如果有誤是不是之前人記賬的責(zé)任?
你好 老師 之前的會計把收不回來的賬款在2017年度做成 借 壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收賬款 之后在2018年結(jié)轉(zhuǎn)過兩次 借 管理費用 貸 壞賬準(zhǔn)備 我們是小微企業(yè) 請問以前的錯賬用不用調(diào)整 現(xiàn)在壞賬借方還掛著六十多萬 怎樣調(diào)整
你好老師,我們是小微企業(yè),用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。老師如果按照下面的分錄來做賬,就體現(xiàn)不出來穩(wěn)崗補貼這部分用來抵減社保費,請老師指導(dǎo)一下。謝謝。 1.收到穩(wěn)崗補貼時 借:銀行存款-農(nóng)行 貸:營業(yè)外收入-穩(wěn)崗補貼 2. 計提社保 借:管理費用-社保 銷售費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 3. 交社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-代墊個人社保部分 貸:銀行存款-商行
進(jìn)一批空調(diào),發(fā)票到了貨未到,應(yīng)該怎么做賬?同時把這批空調(diào)銷售出去已經(jīng)開了發(fā)票,怎么做賬
老師您好,我現(xiàn)在在學(xué)印花稅,其中有一個技術(shù)合同稅目。這個是不是對應(yīng)合同技術(shù)服務(wù)費,技術(shù)開發(fā)這類合同呢?
老師你好,非分支機(jī)構(gòu)如何變?yōu)榉种C(jī)構(gòu)
老師我們借了銀行一次貸款三年期的 到期還本 每個月支付利息怎么做賬
員工津貼(出差在外的)的要發(fā)票嗎
老師,我們本月租了一個辦公室,從今年7月開始一直到明年7月,租金3900,全部已經(jīng)付清 。這個分錄怎么寫?
老師繳費通知單只有社保系統(tǒng)有嗎?醫(yī)保系統(tǒng)是不是沒有繳費通知單只有繳費證明呢?
老師您好,口腔診所買了口腔數(shù)字印儀器,我累計折舊36個月可以么,我已經(jīng)折舊23個月了
老師您好,我們公司跟境外企業(yè)合作,境外為我們提供技術(shù)服務(wù),請問可以免增值稅嗎
有一些么是貼現(xiàn)給貼現(xiàn)公司的那種吧可能還的紙質(zhì)承兌會計也沒做 或者也有可能貼到老板卡上了
同學(xué)你好,所以要找到原因再調(diào)賬,直接做到老板借款肯定是不行的
太難了我
同學(xué)加油,財務(wù)工作就是要細(xì)心耐心? 有依有據(jù) 如果我的回答對您有所幫助,請幫忙五星好評,謝謝