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跨年的成本暫估,在次年第二月來了專票,怎么處理會計科目?暫估的成本和進賬又出入怎么處理?

2022-01-12 17:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-12 17:12

先原分錄沖暫估,再按正確的金額入賬就了

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先原分錄沖暫估,再按正確的金額入賬就了
2022-01-12
你好,跨年的借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品進項貸應付賬款,借庫存商品貸利潤分配借利潤分配貸庫存商品。
2021-01-26
之前分錄是怎么做的?
2021-02-22
借應付賬款 貸利潤分配未分配利潤 匯算清繳在納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他30欄填寫帳載金額。
2022-03-18
你好,現(xiàn)在是發(fā)票到嗎?借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤,這個是調(diào)整的多暫估的紅沖的 納稅調(diào)整明細表,扣除項目30欄,填寫帳載金額。
2022-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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