你好,庫(kù)存是為了對(duì)外銷(xiāo)售。結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)工程施工合同成本的分錄怎么寫(xiě)?謝謝老師
上月購(gòu)原材料作了分錄借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 現(xiàn)在老板要求調(diào)出來(lái)當(dāng)材料出,做去其他業(yè)務(wù)收入,請(qǐng)問(wèn)沖紅分錄怎么寫(xiě),轉(zhuǎn)換成售材料的分錄怎么寫(xiě),謝謝
老師好,怎么結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本到庫(kù)存商品呢?怎么看有多少生產(chǎn)成本到庫(kù)存商品了呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)做庫(kù)存是為了什么?怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?分錄怎么寫(xiě)?謝謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師,商貿(mào)企業(yè)購(gòu)入商品贈(zèng)送客戶免費(fèi)試用,庫(kù)存商品、成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄如何做?謝謝
季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),直接把當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表抄上去就行嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)前面是慢慢攤銷(xiāo)的,現(xiàn)在要賣(mài)出去了,下個(gè)月可以全部攤銷(xiāo)掉嗎
老師,一個(gè)公司有五個(gè)股東,然后年底分紅怎么做會(huì)計(jì)科目?
就是我想咨詢(xún)一下,個(gè)體工商戶他的開(kāi)票額度只有10萬(wàn),然后對(duì)方給的開(kāi)票信息稅票開(kāi)了有問(wèn)題,需要重新開(kāi),那么再一次去開(kāi)票需要收取多少個(gè)稅點(diǎn)呢
老師你好員工離職退回的剩余工裝款我們應(yīng)該進(jìn)到哪個(gè)科目呢
我在3月暫估了一筆費(fèi)用500萬(wàn)也沒(méi)付款只是做了一張憑證,后面也沒(méi)有附件什么的,4月份沖暫估收到發(fā)票,如果稽查說(shuō)這樣不行怎么辦
老師,為啥我前兩天還能看直播,今天就說(shuō)我的稅務(wù)師課程關(guān)閉了。這都馬上考試了。什么意思啊
老師,您好。我有一個(gè)廣州白云區(qū)的個(gè)體戶,沒(méi)有辦稅務(wù)登記?,F(xiàn)在要辦清稅證明,來(lái)注銷(xiāo)個(gè)體戶。我是通過(guò)粵稅通的遠(yuǎn)程可視化辦稅來(lái)申請(qǐng)的,顯示預(yù)計(jì)辦結(jié)時(shí)間是9月25日,是不是明天一定可以出結(jié)果。謝謝
老師,新公司開(kāi)戶銀行讓我轉(zhuǎn)300到單位結(jié)算卡里,記賬是借:其他應(yīng)付款300 貸:銀行存款300 對(duì)嗎
老師,我們是建筑公司,沒(méi)有完全按進(jìn)度開(kāi)票,甲方要給錢(qián)的時(shí)候就讓開(kāi)票,然后我們?nèi)看_認(rèn)當(dāng)期收入了,成本是按每個(gè)月各項(xiàng)目的實(shí)際支出入賬的,分配成本的話,它能大于收入嗎?
老師,有入庫(kù)有出庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)成本的錢(qián)數(shù)怎么算?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額=銷(xiāo)售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本?
成本算那個(gè)進(jìn)價(jià),不是售價(jià),應(yīng)該拿進(jìn)貨價(jià)x銷(xiāo)售數(shù)量
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額=銷(xiāo)售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本? 單位成本就是單位生產(chǎn)成本或者單位購(gòu)進(jìn)成本,當(dāng)然不是售價(jià)的單價(jià)了?
那老師我上面理解的對(duì)嗎?就是算那個(gè)進(jìn)價(jià),不是售價(jià)
你好,是的,你的理解是對(duì)的?
噢噢,明白了,謝謝老師了。
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。