你好,具體的什么問題的?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊(cè)B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對(duì)方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
郭老師您好!我們是公司,不含稅收入是97122.19元,其中代開不含稅收入是37202.38元,這兩個(gè)數(shù)據(jù)怎么填在增值稅報(bào)表里?
你好,是小規(guī)模的是嗎?不含稅的,這個(gè)97122是普通發(fā)票嗎?如果是的話,這個(gè)填寫到第十欄
專票的,這個(gè)是填寫到第一欄和第二欄,如果開了是1%的發(fā)票,減免的金額在主表。應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額這個(gè)具體的金額。37202.38*2%
郭老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,開的普通發(fā)票不含稅收入是59919.81元,其中代開不含稅收入是37202.38元,應(yīng)怎么填報(bào)增值稅表格?
郭老師您好!你看是這樣填嗎?
59919.81 第十藍(lán)填寫的 37202.38填寫1.2藍(lán)
應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額37202.38*2%
下面數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來的,是要補(bǔ)稅額740.33元嗎?
你好,你開的稅率是1%的嗎?如果是的話,填寫下面的減免,減免的金額我給你寫下來了。
郭老師!是開百分之一的,在哪里填減免稅額?減免稅額是多少?
應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額37202.38*2%已讀 2022-01-12 12:36
郭老師是在這個(gè)表填嗎?怎么填?
減免性質(zhì)11608,然后填寫本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
郭老師您好!是這樣子填嗎?減免性質(zhì)那欄填不了
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫一樣的都是填寫1%的不含稅的專票銷售額乘以2%。
郭老師減免性質(zhì)代碼里面一行填不了
你選擇不嗎?小方框不是有一個(gè)小三角,你點(diǎn)開。
郭老師填好了還是要扣款740.33元
十八行,你怎么不填寫?
郭老師您好!負(fù)3.72元是待抵扣的增值稅嗎?上次多交3.85元,期中0.13元是待抵扣城市維護(hù)建設(shè)稅的。
你好,對(duì)的是的,你看下你這樣能填寫嗎?
試下能保存申報(bào)了不