按季度來算總數(shù)就沒有超過開票金額,可按總數(shù)來確認(rèn)收入
你好老師,想問一下,我們是小規(guī)模的公司。上個季度開票超過了30多萬,交了稅金4000多,但是在這個月發(fā)現(xiàn)開票金額有誤,比如說本來8000多的票,才開了5000多。那我是不是在這個月應(yīng)該開一張負(fù)數(shù)的5000多,再開一張8000多的正數(shù)發(fā)票就可以了,那這個季度稅是怎么算的呢?是算我這個季度才開票金錢是8000-5000嗎?
餐飲(生活服務(wù))2021年12月31日前是否可以開免稅發(fā)票,這個有沒有營收限額(即是否有政策說多少營收內(nèi)是免稅,多少營收是按1%開票) 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人是季度45w營收免稅,那超過季度營收45w的餐飲行業(yè)公司是否要繳納增值稅
我們是餐飲行業(yè),是小規(guī)模納稅人的,按季度申報增值稅的,現(xiàn)在12銀行收入多于開票金額,但是要按季度來算總數(shù)就沒有超過開票金額,那么如何處理才好呢?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,12月大概有50多萬的收入,還沒有開票,我現(xiàn)在12月這個季度如何申報增值稅如何申報,需要把這50多萬的增值稅申報嗎,如果申報了,我以后開票,如何處理,有些人說小規(guī)模不能負(fù)數(shù)申報沖減
我公司是餐飲行業(yè)的,現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人,還可以只交1個點(diǎn)的增值稅。兩個季度營業(yè)額就達(dá)到300多萬了,下個季度可能就超過500萬,要被轉(zhuǎn)為一般納稅人了,就得開6個點(diǎn)的增值稅。我該如何籌劃降低稅金呢?
12330網(wǎng)絡(luò)購物收匯的,可不可以退稅?
老師,報關(guān)單中的申報要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個編碼對應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰為主? 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個錢找誰退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開始就減少了一部分,但是8月沒有重新計量,現(xiàn)在9月了要求重新計量,請問這個怎么計算呢?8月錯誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
就是按季度算總額,不需要按月份?
因?yàn)槲覀兪前醇径壬陥蟮?
按季度算總額,不需要按月份