你好,生生產(chǎn)企業(yè)免抵退是要退稅的,不是虛擬數(shù)字的.增值稅報表上的金額和賬上的科目對應(yīng)的金額是一致的. 退稅匯總表打印出來, 上有應(yīng)退稅額和免抵稅額.都要作分錄的
請問老師,本月免抵退銷售額不小心多填了一萬多,現(xiàn)在出口退稅已經(jīng)正式申報,增值稅報表不能作廢修改,打電話問12366得到的反饋是下個月免抵退銷售額少申報一萬多,同時也咨詢了專管員得到的回復(fù)是不會影響出口退稅?,F(xiàn)在的問題是,聽說增值稅申報大于金稅數(shù)字沒關(guān)系,但是小于金稅數(shù)字就會影響清卡,按照12366的做法的話,那我下個月豈不是會影響清卡嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)免抵退只是一個虛擬數(shù)字沒有收到錢,系統(tǒng)里打印免抵退稅匯總表該怎么做分錄,增值稅已經(jīng)申報好了才打印出來?分錄體現(xiàn)不到增值稅報表了?
老師我們公司上個月有四張報關(guān)單,并且上個月也全部開具了出口發(fā)票,現(xiàn)在只收到了一部分定金,那么這個月我的增值稅納稅申報表和免抵退稅申報匯總表分別該如何填寫?我們是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè)
老師您好,想咨詢您個出口退稅方面的問題,我們出口報關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購的,10月份開出口發(fā)票時也開了這部分紙箱,今天報增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請問具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認銷售費用可以嗎?
老師,我們本月有一筆退貨,開了紅字發(fā)票,但是這次退貨的進項負數(shù)做賬我都已經(jīng)全部在抵扣發(fā)票勾選的時候里面已經(jīng)加減算了,然后算出來最后要交28034.67元的稅的,但是我提交申報表,系統(tǒng)彈出來這個進項稅額轉(zhuǎn)出193.27元,等于是還要交這么多稅嘛,那這個增值稅計提的分錄怎么改???
老師好,四月看一月二月三月的本年利潤,在科目余額表中看那個數(shù)據(jù)
老師您好,這個答案為什么不選B
老師好,下個月我們公司從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要換賬套嗎?
順豐代理報關(guān)的,F(xiàn)ob,CIF的運費雜費報關(guān)費統(tǒng)一和國內(nèi)運輸費開在一起,影響退稅嗎
跨境電商行業(yè),平臺支付員工工資,是不是要填表給銀行?才能支付?
老師好,一般納稅人進貨的時候,借庫存商品 交稅費增值稅~進項稅額,貸,銀行存款。如果月底的時候我沒有肖像,這個進項稅額應(yīng)該怎么做賬啊?
老師好,一般納稅人,當月有進項,但是沒有銷售,未抵扣的可以結(jié)余嗎
老師,因為這個月紅沖了兩筆成本的發(fā)票,是23年和24年的發(fā)票,那企業(yè)所得稅要怎么做調(diào)整呢
老師前幾天做了工商股權(quán)變更,稅務(wù)還未變更,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓金額和轉(zhuǎn)讓股權(quán)份額都需要修改,可以去重新工商變更以后,新的營業(yè)執(zhí)照拿到再去稅務(wù)變更嗎?稅務(wù)是否按照最后一次工商變更為準。
請問老師,混凝土生產(chǎn)制造業(yè)怎樣根據(jù)銷售數(shù)推噸數(shù),再由噸數(shù)推用水量?
分別怎么做分錄?
你好,應(yīng)退稅額分錄 退稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅免抵稅額計提附加稅借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加
我們是生產(chǎn)企業(yè)我沒有收到稅呢?這個分錄怎么做?就是抵消了內(nèi)銷的進項
你好,這是生產(chǎn)企業(yè)分錄,你對著你上面的退稅金額做就可以了 有應(yīng)退稅額分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 有免抵稅額的分錄: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加
老師這樣做分錄肯定不對的,這個錢我們肯定是收不回來的,因為我們的銷項大于進項的,稅務(wù)所沒有退到我們賬戶里面錢的,不可能做其他應(yīng)收款
你好,你銷項大于進項,你的應(yīng)退稅額那是沒有數(shù)的,只有免抵稅額 那就只做 有免抵稅額的分錄: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加