你好,生生產(chǎn)企業(yè)免抵退是要退稅的,不是虛擬數(shù)字的.增值稅報表上的金額和賬上的科目對應(yīng)的金額是一致的. 退稅匯總表打印出來, 上有應(yīng)退稅額和免抵稅額.都要作分錄的
請問老師,本月免抵退銷售額不小心多填了一萬多,現(xiàn)在出口退稅已經(jīng)正式申報,增值稅報表不能作廢修改,打電話問12366得到的反饋是下個月免抵退銷售額少申報一萬多,同時也咨詢了專管員得到的回復(fù)是不會影響出口退稅。現(xiàn)在的問題是,聽說增值稅申報大于金稅數(shù)字沒關(guān)系,但是小于金稅數(shù)字就會影響清卡,按照12366的做法的話,那我下個月豈不是會影響清卡嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)免抵退只是一個虛擬數(shù)字沒有收到錢,系統(tǒng)里打印免抵退稅匯總表該怎么做分錄,增值稅已經(jīng)申報好了才打印出來?分錄體現(xiàn)不到增值稅報表了?
老師我們公司上個月有四張報關(guān)單,并且上個月也全部開具了出口發(fā)票,現(xiàn)在只收到了一部分定金,那么這個月我的增值稅納稅申報表和免抵退稅申報匯總表分別該如何填寫?我們是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè)
老師您好,想咨詢您個出口退稅方面的問題,我們出口報關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購的,10月份開出口發(fā)票時也開了這部分紙箱,今天報增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請問具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷售費用可以嗎?
老師,我們本月有一筆退貨,開了紅字發(fā)票,但是這次退貨的進項負(fù)數(shù)做賬我都已經(jīng)全部在抵扣發(fā)票勾選的時候里面已經(jīng)加減算了,然后算出來最后要交28034.67元的稅的,但是我提交申報表,系統(tǒng)彈出來這個進項稅額轉(zhuǎn)出193.27元,等于是還要交這么多稅嘛,那這個增值稅計提的分錄怎么改啊?
經(jīng)營所得稅申報,有個AB表,請問有什么區(qū)別,對應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個獨企業(yè)的老板,平時發(fā)工資報自己個稅時扣除了5000費用,是不是報老板的經(jīng)營所得稅時就不扣除全年生活費用這項60000全年的生活費用了
您好,幫忙算下,補交經(jīng)營所得稅稅款33755.752元,補交日期是2022.1.1到22年12.31,請問滯納金是怎么計算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬,公允價值900萬,對方發(fā)行股票抵債,股票公允價值700萬,甲作為長投入賬,長投怎么做分錄,金額對多少
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費用扣除,實際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計入投資收益,怎么可能為0
計劃經(jīng)濟體制和市場經(jīng)濟體制,我記得財管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
分別怎么做分錄?
你好,應(yīng)退稅額分錄 退稅借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅免抵稅額計提附加稅借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加
我們是生產(chǎn)企業(yè)我沒有收到稅呢?這個分錄怎么做?就是抵消了內(nèi)銷的進項
你好,這是生產(chǎn)企業(yè)分錄,你對著你上面的退稅金額做就可以了 有應(yīng)退稅額分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 有免抵稅額的分錄: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加
老師這樣做分錄肯定不對的,這個錢我們肯定是收不回來的,因為我們的銷項大于進項的,稅務(wù)所沒有退到我們賬戶里面錢的,不可能做其他應(yīng)收款
你好,你銷項大于進項,你的應(yīng)退稅額那是沒有數(shù)的,只有免抵稅額 那就只做 有免抵稅額的分錄: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育附加 應(yīng)交稅費-應(yīng)交地方教育附加