如果說你是核定征收的話,你就直接按照帶出來的數(shù)據(jù)申報(bào),你就不用改,直接按照那個(gè)報(bào)表生成的數(shù)據(jù)點(diǎn)申報(bào)就行了。

老師,你幫我看一下我這個(gè)公司是錯(cuò)在哪里?就感覺他不對(duì),我們是零開頭的啊,中間有個(gè)零開頭的是當(dāng)季產(chǎn)品,然后不是零開頭的就是往績嗎?我這樣弄出來,我覺得我這個(gè)公司也沒什么錯(cuò),但是說出來他錯(cuò)的全部都是網(wǎng)際,不知道是什么原因,我不知道我哪一個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了。
老師,20220年8月成立的分公司,10月稅務(wù)報(bào)到的,我也剛來一個(gè)月,現(xiàn)在報(bào)稅,分公司注冊(cè)資本應(yīng)該是零,從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)金額是這樣的,是自己帶出來的改不了,是不是我要找稅局改,這個(gè)數(shù)據(jù)不知道怎么帶出來,我需要怎么處理下,謝謝老師!
老師,個(gè)體戶核定的我把數(shù)據(jù)改了,但他自己帶出來的稅額我不知道對(duì)不對(duì),感覺少了,你幫我看下
老師你好,稅務(wù)專管員說我們超了定額的金額,要交所得稅,我不知道這個(gè)所得稅是怎么算出來,他說我們核定的是商業(yè)類,開的是服務(wù),合計(jì)超了30萬,麻煩老師幫我看看這是怎么回事。
老師,我寫下來就感覺思路清晰點(diǎn),因?yàn)槲抑袄塾?jì)折舊沒有寫數(shù)字,所以看不出來,老師你的分錄才對(duì),我確實(shí)沒有看到差額多少做進(jìn)費(fèi)用,分錄不平。老師你這樣有個(gè)過度科目,差額這樣就看出來了,老師再幫忙看下,是用老師這邊這個(gè)對(duì)嗎?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


哦,那就行,我就怕少了,120萬才交7千的個(gè)稅
沒問題的,核定的直接按照核定的交。