關(guān)稅1600×6.89×35% 消費(fèi)稅(1600×6.89×135%)÷(1-5%)×5% 增值稅(1600×6.89×135%)÷(1-5%)×13%

2017年某進(jìn)出口公司進(jìn)口一批貨物,CF總價(jià)為1600美元,關(guān)稅稅率為35%,消費(fèi)稅稅率為5%,增值稅稅率為17%,1美元兌換6.89人民幣,計(jì)算關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅?
上海某進(jìn)出口公司從美國(guó)進(jìn)口貨物(應(yīng)稅消費(fèi)品)一批,貨物以離岸價(jià)格成交,成交價(jià)折合人民幣為1465萬(wàn)元,另支付貨物運(yùn)抵我國(guó)上海港的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等35萬(wàn)元。假設(shè)該貨物適用關(guān)稅稅率為20%、增值稅稅率為17%、消費(fèi)稅稅率為10%。要求:請(qǐng)分別計(jì)算該公司進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、消費(fèi)稅和增值稅。
乙公司為增值稅一般納稅人,本年6月進(jìn)口高檔化妝品一批,海關(guān)核定的貨價(jià)為100萬(wàn)美元,貨物運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的包裝費(fèi)為1000美元,運(yùn)費(fèi)為2000美元,保險(xiǎn)費(fèi)為1000美元。當(dāng)日匯率為1美元=7.3元人民幣,進(jìn)口關(guān)稅稅率為10%,進(jìn)口增值稅稅率為13%,進(jìn)口消費(fèi)稅稅率為15%。甲公司當(dāng)月進(jìn)口貨物應(yīng)納的關(guān)稅稅額為_______元、消費(fèi)稅稅額為_______元、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅額為_______元(計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)
2017年某進(jìn)出口公司進(jìn)口一批貨物,CIF總價(jià)為1600美元,關(guān)稅稅率為35%,消費(fèi)稅稅率為5%,增值稅稅率為17%,1美元兌換6.89人民幣,計(jì)算關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅?
1/1簡(jiǎn)答題題卡2017年某進(jìn)出口公司進(jìn)口一批貨物,CIF總價(jià)為1600美元,關(guān)稅稅率為35%,消費(fèi)稅稅率為5%,增值稅稅率為17%,1美元兌換6.89人民幣,計(jì)算關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅?請(qǐng)輸入你的答案
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問(wèn)如何入賬?
我想問(wèn)下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?

