你好 ; 借庫存現(xiàn)金 ; 財務(wù)費用- 貼現(xiàn)手續(xù)費 貸應(yīng)收票據(jù)

近期要有一個商業(yè)承兌匯票,我找第三方貼現(xiàn),完了之后呢,他這款打到我們賬戶里面,那么這里面涉及到的這個賬務(wù)處理得怎么弄? 比如說對方兒開給我公司60萬商業(yè)承兌匯票,然后呢,我找第三方兒去把這個60萬轉(zhuǎn)出來呢,收了20%手續(xù)費,那就是12萬手續(xù)費呢,剩下就是48萬轉(zhuǎn),回到我們賬戶上,這涉及到這個賬戶處理,包括稅務(wù)方面,這些都怎么弄的?
老師您好,請問一下別的公司給我們公司一張承兌匯票,我們又去貼了現(xiàn),應(yīng)收票據(jù)底下是二級科目嗎?收票都是正常的,我們有協(xié)議也有銀行往來 但是往外貼票的時候,因為是小公司的貼現(xiàn),給我們的只有現(xiàn)金沒打到銀行存款對公賬戶。這個貼現(xiàn)手續(xù)費及具體業(yè)務(wù)后面沒有協(xié)議和附件,只打給領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)金銀行卡了。這種情況下我們應(yīng)該怎么樣處理
你好老師,請問我公司收到一張30萬銀行承兌匯票,然后背書給了一家與我公司無業(yè)務(wù)往來的公司,對方公司變現(xiàn)295200打款給我公司,中間差額4800,這樣我應(yīng)該怎么做賬?
你好,收到銀行承兌匯票,然后找第三方(一個企業(yè))貼現(xiàn),只有背書轉(zhuǎn)過去,和收到貼現(xiàn)過來的現(xiàn)金,中間差額沒有其他依據(jù),怎么做賬呢
提問 我們企業(yè)屬于前期建設(shè)階段,從來沒有取得過收入,有個股東他個人公司匯進來我們企業(yè)一張承兌匯票,到期承兌后又把錢轉(zhuǎn)給這個股東的個人公司,收到承兌匯票的時候做賬做了應(yīng)收票據(jù)科目,所以現(xiàn)金流量表里項目銷售貨物、提供勞務(wù)項目用有這一筆錢,可是我們沒有取得收入,就是過賬一下,收到這個承兌匯票怎么記科目合適 可以不在現(xiàn)金流量表中顯示這一筆收入
老師,我們公司老板用自己的錢買了5萬的東西送人,發(fā)票也開到公司名下了,但是送人的時候開了4萬的發(fā)票給客戶,請問老師,我們應(yīng)該按照4萬來入賬算折舊,還是5萬來入賬呀
公司很多抬頭,有家公司接受其他內(nèi)部公司的款項以后,再付給供應(yīng)商,沒有利潤,沒有成本,但是開了往來發(fā)票。算不算虛開發(fā)票?
#提問 老師:#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務(wù)局平臺申報,怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置? 可以讓法定代表人在個人所得稅app操作設(shè)置密碼 財務(wù)負責(zé)人可以嗎? 區(qū)大廳辦理需要戴什么? 老師:財務(wù)負責(zé)人web怎么操作?
老師,債務(wù)重組債務(wù)方以非貨幣性資產(chǎn)清償不是應(yīng)該沖減債務(wù)的賬面價值和轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的賬面價值、 差額計入其他收益嗎
老師,個體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務(wù)局平臺申報,怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀