你好,不用做盤盈了,出售的時(shí)候存貨全部結(jié)轉(zhuǎn)掉就可以了
老師好!11月結(jié)存庫存商品35.85噸,12月銷售36.44噸,比庫存多0.59噸,賣的比庫存多,有了收入,還做盤盈嗎?我之前是做盤盈的,現(xiàn)在想想是不是做錯(cuò)了,應(yīng)該不用做盤盈的,是嗎?因?yàn)樽霰P盈就重復(fù)收入
請問下老師一個(gè)會(huì)計(jì)分錄! 1、四月庫存盤點(diǎn),盤盈了八千多成本價(jià)的庫存怎么做賬。 2,三月給廠家打款三十萬,我做了預(yù)付賬款30萬,銀行存款30萬。四月加上廠家應(yīng)該報(bào)銷的部分(之前做的都是其他應(yīng)收款)是50000。那就是,總共廠家給了我們35萬的貨。我做的,借,庫存商品35萬,貸方 預(yù)付賬款30萬,其他應(yīng)收款5萬,這樣對嗎,也不知道哪里出了問題。資產(chǎn)負(fù)債表就是對不上,麻煩老師幫我看一下
#提問#老師企業(yè)因剛成立1年,頻繁換倉管,算成本用的領(lǐng)料單有開的有沒開的,入庫單也是有入庫的也有沒入庫的,財(cái)務(wù)上根據(jù)開具出來的領(lǐng)料單和入庫單做的成本,記得賬,年底庫存賬實(shí)差異大,現(xiàn)準(zhǔn)備換個(gè)新財(cái)務(wù)軟件,這些存貨數(shù)量怎么處理?發(fā)出去的成品基本都入賬了?年底所有原材料賬上1100多噸,庫存308噸;庫存商品賬上-185噸,實(shí)盤280噸,我一月份建賬接著這些錯(cuò)誤,在1月份調(diào)整還是直接用倉庫實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)重新建賬,查額怎么處理?老師看看怎么解決
請問下老師,這個(gè)我們是再生資源回收公司,我們?nèi)霂炝?,?dāng)時(shí)就會(huì)出庫,然后比如,我們?nèi)霂斓臅r(shí)候是35.22噸,但是到對方那里確只有35.1噸,那我們做庫存商品應(yīng)該是計(jì)入35.22噸,還是35.1噸呢,我都是做35.22噸,因?yàn)槲覀冧N售在后面,之前要做賬,只有以入庫的數(shù)量來做
#提問#老師去年年底賬務(wù)上倉庫產(chǎn)成品有盤盈 盤虧很多,通過待處理財(cái)產(chǎn)損益,未結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,因?yàn)檫€未查明原因,暫時(shí)放到其他流動(dòng)資產(chǎn)了;今年發(fā)現(xiàn)有幾筆收入做重復(fù)了,同時(shí)庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)多了,需要沖回,跨年了,(因?yàn)榘l(fā)票和出庫單分開了,分別做了一次)今年應(yīng)該怎么紅沖和沖成本呢?具體分錄寫一下,謝謝,去年年底根據(jù)現(xiàn)有庫存一起處理盤盈盤虧很多,收入和稅金直接沖科目還是用以前年度損益調(diào)整
更正五月份個(gè)稅 陸續(xù)更正6月份的 6月份報(bào)稅期已過還能更正嗎
老師,我們公司,銷售貨物,一票制送到,現(xiàn)在都是隨貨物13%交的稅,合同怎么做才可以分開核算運(yùn)輸服務(wù)和銷售貨物,謝謝
一個(gè)公司,法人是a,股東是B和c,掌權(quán)人是h,他收款是付到h的賬號,這樣一家公司存在什么樣的風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我想咨詢一下,我現(xiàn)在要維修豬圈購入的砂石料,立馬采購進(jìn)來就立馬領(lǐng)用了,還需要進(jìn)原材料嗎
老師們,這個(gè)是在稅局發(fā)起的退稅流程,里面復(fù)審應(yīng)退稅額是0;意思是我們不符合退稅嗎
老師股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓另外兩個(gè)股東按股權(quán)比例接手,錢是公司的錢退的,怎么入賬,實(shí)際是不允許的,但兩股東商議決定要這樣。
老師美元賬戶收到外匯匯率按哪個(gè)
老師當(dāng)月計(jì)提的個(gè)稅,次月不繳,有啥后果
老師,現(xiàn)在收到23年和24年采購的普通發(fā)票,能直接入賬到本月嗎
公司一般納稅人,*建筑服務(wù)*機(jī)械租賃費(fèi)能開9個(gè)點(diǎn)嗎
慘羅,我之前的銷售后還做盤盈,怎么辦呢?
沒關(guān)系的,學(xué)員,盤盈的結(jié)轉(zhuǎn)到成本
前幾個(gè)月的事了,怎么結(jié)轉(zhuǎn),怎么分錄
借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
我已做盤盈分錄,這樣補(bǔ)做,庫存都沒有產(chǎn)品了
沒有的話,不用管了,學(xué)員
但我不明白呀,銷售有收入了,我再做盤盈不是重復(fù)收入了嗎?不對呀,要不要怎么做分錄,沖之前做的盤盈
你看看我問的問題,那樣還用做盤盈嗎?如果不用做,我之前就做錯(cuò)了
現(xiàn)在不用做了,就是確認(rèn)收入,按照賬面的產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。不要做其他的了,
那我之前的做了盤盈,怎么辦呢?
盤盈直接沖回去,就可以了
怎么沖,那是前幾個(gè)月的呀
本期沖回啊,或者你按照你現(xiàn)在盤盈后的存貨余額結(jié)轉(zhuǎn)成本,都可以的
盤盈后余額不明白
就是你現(xiàn)在存貨賬面多少,結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,