你好,如果不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣過了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
老師 這些17年的進(jìn)項(xiàng)票都正??梢缘挚蹎?現(xiàn)在? 如果不進(jìn)行抵扣的話 應(yīng)該怎么處理?
如果不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣過了,該怎么處理
本題是該設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣過了,如果該設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅額還沒抵扣,應(yīng)該怎么計(jì)算,麻煩老師詳細(xì)列出來
上個(gè)月不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額拿來抵扣了,這個(gè)月要怎么處理
如果進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,如果不抵扣,該怎么做賬務(wù)處理?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
非盈利社會(huì)組織會(huì)費(fèi)收入免稅嗎
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
建筑企業(yè)進(jìn)賬占比怎么計(jì)算,因?yàn)槲业倪M(jìn)賬比實(shí)際進(jìn)項(xiàng)多。
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,以前的進(jìn)項(xiàng)抵扣不是就少了嗎,后續(xù)怎么做
你好,如果不該抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣過了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 后續(xù)不需要做其他什么處理啊?
也就是把現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)以前的了嗎
你好,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。 沒有什么彌補(bǔ)以前的說法?
分錄怎么做
你好,具體是什么方面的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢??
老板把他家里的消費(fèi)開了專票抵扣了
你好 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
就這就行了嗎,那不是抵扣的那個(gè)月少交增值稅了嗎
你好,做上面的分錄,然后增值稅申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理就是了。 抵扣的那個(gè)月增值稅不變,是轉(zhuǎn)出的這個(gè)月需要繳納的增值稅增加了?
如果是購(gòu)買的員工福利專票抵扣了怎么處理?
你好,如果是購(gòu)買的員工福利專票抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)