同學你好 借應交稅費已交稅費 貸銀行存款
建筑行業(yè)一般納稅人簡易計征,增值稅異地預繳和當月征期繳納稅費會計的分錄怎么做,包括計提,繳納和結轉的分錄。
請問老師,建筑業(yè)一般納稅人,在做預繳稅的時候分錄怎么做呀?預繳的增值稅和附加稅,單筆分錄舊作結轉嗎?然后怎么做呀?
請問老師,建筑業(yè)一般人,在外地有預繳稅業(yè)務,發(fā)生的時候,借:應交稅費-預交印花稅 -預交企業(yè)所得稅 貸:其他應付款-法人 結轉稅金及附加: 借:稅金及附加 貸:?? 印花稅和企業(yè)所得稅怎么結轉? 還有預交的工會經(jīng)費,怎樣做分錄呢?
老師,請問建筑服務跨區(qū)域預繳增值稅,附加稅和所得稅分錄怎么做?
老師,一般納稅人簡易計稅,建筑業(yè)有預繳 增值稅,這個分錄以及結轉增值稅的分錄怎么做
單位公務車出售,假設賣了2萬,預計凈殘值6千,折舊已折完,請問如何做賬務處理?
當初綁定物流公司是制造業(yè)替電子商務公司簽訂的協(xié)議 之前說過可以等電子商務公司成立之后開票給電子商務公司 現(xiàn)在又說不可以了 因為之前就發(fā)生了 幾萬元的快遞費 現(xiàn)在這個發(fā)票只能開具給制造公司 之前因為電子商務還在注冊中
工商變更,各個股東要支付寶實名認證,怎么看他們認證了嗎
4聯(lián)機動車發(fā)票,4聯(lián),我們收到了,留哪兩聯(lián)
購買需要安裝的設備一臺,發(fā)票注明價款50萬元,增值稅專用發(fā)票注明價款8萬元。支付設備運輸費10.6萬元,同時收到增值稅運輸發(fā)票。會計分錄?
老師,研發(fā)人員的工資,后面申請了專利,變成了公司的無形資產(chǎn) 那這個工資,屬于資本化嗎?計入到無形資產(chǎn)里面
能給個體工商戶的法人從公戶轉貨款嗎?然后公司給我們開票
個人為我公司提供裝飾及安裝服務,為期半年,我公司支付30000元勞務費,個人去稅局代開發(fā)票,稅局讓我公司代扣代繳20%個稅,請問為什么?
老師,公司可以辦理歇業(yè)或停業(yè)嗎?就是暫停營業(yè)?
糧食收購企業(yè),2023年收購的玉米,2024年付款,2025年自開收購發(fā)票可以嗎,可以正常提取進項稅做抵扣嗎
老師,如果是: 借:應交稅費-預交增值稅 應交稅費-預交城建稅 貸:銀行存款 結轉:借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-應交城建稅 這樣對嗎老師
同學你好 對的 但是結轉的時候是 借稅金及附加 貸應交稅
好的,那老師,月底的時候,預繳增值稅這些,怎么轉出呢?
同學你好 這個不轉出的 是抵減應繳的
老師,如果這個月又有增值稅需要交,還有預繳的增值稅,這種怎么做賬?
同學你好 預繳的抵減應繳的嗎
就是本月有預繳的,也有應繳的,這種情況下應該怎么做呀?
借:應交稅費——應交增值稅(預繳增值稅) 借:應交稅費——應交城建稅 借:應交稅費——應交教育費附加 借:應交稅費——應交地方教育附加 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)