對(duì)的是的,是這么做的。
每月采購配件時(shí)發(fā)票未到,可不可以不暫估應(yīng)付賬款,而直接掛應(yīng)付賬款,待收到發(fā)票且支付款時(shí)直接下應(yīng)付賬款可以嗎?(因?yàn)槭盏桨l(fā)票未必是那個(gè)月的全部貨款,可能是一部分)
購買方當(dāng)月已付款,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月沒抵扣,留在以后抵扣,當(dāng)月應(yīng)該怎么做賬,
您好老師,當(dāng)月已支付銷售平臺(tái)服務(wù)費(fèi)(當(dāng)月未收到發(fā)票)。當(dāng)月做借:應(yīng)付賬款(不設(shè)預(yù)付科目)貸:銀行存款 下月收到發(fā)票 借:銷售費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 是這樣嗎
應(yīng)付賬款不付了,可以做營業(yè)外收入嗎?那如果應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)收到的票是專票已經(jīng)抵扣了,那要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
應(yīng)付賬款,已收到發(fā)票,并做進(jìn)行抵扣,但是還未付款,那當(dāng)月是不是必須做賬,掛應(yīng)付賬款
老師您好,請(qǐng)問一下培訓(xùn)費(fèi)開的專票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平, 會(huì)不會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請(qǐng)問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個(gè)500怎么界定的,有次數(shù)和時(shí)間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號(hào)有誤,然后刪除了信息,申報(bào)表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個(gè)數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己單位工資申報(bào)6000,其他單位給我申報(bào)1500,這1500我是先會(huì)交稅,匯算清繳的時(shí)候他會(huì)用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補(bǔ)稅還是退稅是嗎