你好,你在增值稅里面申報(bào)過嗎?

增值稅發(fā)票認(rèn)證操作錯(cuò)了,在8月的認(rèn)證期間沒有進(jìn)行認(rèn)證,全部都認(rèn)證到了9月了。怎么回退認(rèn)證期限至8月?,F(xiàn)在8月份顯示的是作廢申報(bào)。但是9月份還是沒有出現(xiàn)回退所屬期是怎么回事?
老師 我7號(hào)在進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)上確認(rèn)的退稅勾選,現(xiàn)在申請(qǐng)退稅還是顯示已認(rèn)證未稽核 這么久了系統(tǒng)還是沒有過來嗎
退稅發(fā)票退稅認(rèn)證勾選退稅了,但是退稅系統(tǒng)里面顯示未稽核,都快三個(gè)月了,還沒有進(jìn)行比對(duì),這個(gè)是怎么回事呢?
之前有張發(fā)票進(jìn)行了退稅勾選,后來因發(fā)票需要重開,則向稅務(wù)那邊申請(qǐng)進(jìn)貨憑證信息退回。也審核了。為什么現(xiàn)在在抵扣勾選或者退稅勾選未勾選項(xiàng)找不到這張發(fā)票?是系統(tǒng)還沒上傳這個(gè)發(fā)票嗎?
老師,你好,請(qǐng)問3月勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回退,請(qǐng)問這個(gè)發(fā)票在4月申報(bào)表是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對(duì)方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報(bào)表顯示期初勾選認(rèn)證未退稅有8份,我需要怎么申報(bào)4月增值稅申報(bào)表
老師好,新成立的有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請(qǐng)問需要申報(bào)哪些稅呢?謝謝
24年的項(xiàng)目,我們是建筑單位,對(duì)方開的專票項(xiàng)目名稱寫錯(cuò)了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報(bào)完了,但是那張票確實(shí)屬于那個(gè)項(xiàng)目,只是名稱錯(cuò)了,還需要讓對(duì)方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點(diǎn)的回復(fù)我可以和老板說
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,應(yīng)該等到哪個(gè)賬戶里
老師,有個(gè)實(shí)操問題可以請(qǐng)教嗎,想問下,個(gè)體工商戶可以開專票嗎?開專票的話,需要繳納稅款嗎?還有,一般小規(guī)模個(gè)體戶是開1% 的稅點(diǎn)的,因開給農(nóng)業(yè)公司,他們說要開0稅率的,這個(gè)可以嗎?
請(qǐng)問企業(yè)購入原木按10%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是為什么?
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會(huì)給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒有現(xiàn)金所以另一個(gè)公司給的現(xiàn)金,而且每個(gè)月公司也會(huì)已工資形式補(bǔ)過來,因?yàn)楣緵]有錢之前都是跟這個(gè)公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個(gè)公司工資單里面有扣500員工工資,因?yàn)檫@1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個(gè)現(xiàn)金1000要不要公司單獨(dú)記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會(huì)有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做


沒有申報(bào)退稅
退稅系統(tǒng)里面狀態(tài)一直都是未稽核
前期操作過退稅,就是這次不行
增值稅附表二里面你填寫過嗎?
沒有填寫過
你應(yīng)該是在這里少填寫了,你應(yīng)該在附表二二十六到28藍(lán),還有35欄里面填。
哦,那這期補(bǔ)填寫可以嗎?
好不可以的,需要去稅務(wù)局修改。