同學(xué)你好 這個(gè)填寫的表格和一般計(jì)稅一樣的
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤(rùn)表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤(rùn)表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?能避免這個(gè)情況
老師,企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于生產(chǎn)稅嗎
我們公司是國(guó)際貨物代理公司(簡(jiǎn)稱A公司),老板注冊(cè)了好幾個(gè)商貿(mào)公司1-2-3,用于注冊(cè)快遞賬號(hào)(注冊(cè)快遞賬號(hào)要用企業(yè)的名義),然后A企業(yè)會(huì)往那些1-2-3公司打運(yùn)費(fèi),然后1-2-3的商貿(mào)公司打去給那些聯(lián)邦-UPS--DHL打錢。我想問下,這種要怎么做賬?
房屋2萬之前交的時(shí)間是2024年12月1號(hào)到2025年6日1號(hào),在2025年5月份就攤銷完了的,但是在6月1日沒有按時(shí)給物業(yè)交房租,所以6月1日是按2萬的價(jià)格預(yù)估計(jì)提攤銷的房租3333.4元,但是在7月7號(hào)把2025年6月1號(hào)到2025年8月1日的房租又補(bǔ)上了支付的是5000元,總價(jià)只有15000元,就是圖片中的,這個(gè)怎么做賬呀,跟物業(yè)公司用的科目是預(yù)付,6月預(yù)估計(jì)提的3333.4元怎么處理呢
老師,我的利潤(rùn)表,利潤(rùn)總額跟試算平衡表里面的本年利潤(rùn)不相符,差了5.23,請(qǐng)問老師幫我看下,是哪里不對(duì)呢?我的利息憑證對(duì)嗎?差的是這筆嗎?
我們給一家單位的食堂員工開工資,食堂是這個(gè)單位的,不是正式工,需要我們代發(fā)工資,這算什么業(yè)務(wù)呢,是否合法合規(guī)呢
老師,有幾張領(lǐng)料單領(lǐng)料人未簽字要不要緊的
公司租房搭建光伏發(fā)電自用一部分,一部分出售,請(qǐng)問如何入賬?
季度所得稅的營(yíng)業(yè)收入包括哪些
老師好,溫泉度假村,6月后廚食材和客房消耗品沒有盤點(diǎn),6月成本怎么核算比較準(zhǔn)確呢?謝謝老師
簡(jiǎn)易計(jì)稅的分錄怎么填?
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅銷項(xiàng)稅額
同學(xué)你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅 這樣寫
稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未繳稅費(fèi) 貸銀行存款