你好,如果開普通發(fā)票,3%的可以。
老師好,請問,我公司前期簽訂門窗購買合同時,約定稅率13開專票,比如100萬的不含稅金額,稅率13%,按理可以收到113萬專票,但對方因各種原因不能開13%,只能開3%,他們是小規(guī)模納稅人,即價稅合計只有103萬發(fā)票,我的損失是10萬的進項,相當(dāng)于在原來100的合同簽訂金額上需要打九折,理解是否正確?
小規(guī)模企業(yè)開發(fā)票目前都減免到1%,但是由于合同簽的比較早,當(dāng)時約定是3%,現(xiàn)在對方仍舊要求開3%,請問可不可以先開3%,然后報稅的時候減免報稅?
老師我想請問一下,我們小規(guī)模企業(yè),資產(chǎn)就50幾萬的 我開建筑咨詢費的時候開了1%的稅率 但是因為后面按月不足15萬一季度我們不足45萬,增值稅申報表就填寫減免稅的?,F(xiàn)在申報增值稅異常,是不是如果交不到稅的小規(guī)模企業(yè)是不可以開具1%的發(fā)票呢,還是開具1%稅率發(fā)票和交稅不交稅無關(guān)
公司5月份才注冊,然后簽訂了一份3年期限租賃合同,簽訂時間是從3月份開始。10月份收到第一年的租金,沒有開發(fā)票,沒有申報收入,可以等到開票的時候再一次性確認收入嗎 小規(guī)模納稅人 對方要求開具增值稅專用發(fā)票 老板收了錢但是不肯開票 稅費高
老師你好請問我們有個掛靠項目共248400,對方開9個點票出去,我們開13個點和3個點清包工勞務(wù)票給他,相當(dāng)于稅平掉就可以了,請問當(dāng)時簽的清包工勞務(wù)合同是85000,現(xiàn)在對方減去管理費和企業(yè)所得稅,我們計算勞務(wù)這塊只要開84000就可以了,老師這個開票跟勞務(wù)合同金額不一致行不行,但跟打款金額一至
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財務(wù)報表主營業(yè)務(wù)收入少報了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財務(wù)報表利潤表主營業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險預(yù)測嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負債表里面一直掛著嗎?還是會最終轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去?這個科目不會在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報預(yù)繳嗎?這個c選項為什么錯了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實操3月的手工賬我覺得我做錯了,又不知道哪里錯了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟組織會計制度:村股份經(jīng)濟聯(lián)合社:收到上級撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費用支出.有收入,計入專項應(yīng)付款還是計入補助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
專票開了3%,報稅的時候就不能減免按1%報了,是嗎?
你好,對的是的,按照3%交稅。