正確來說,應(yīng)該讓對方開紅字發(fā)票信息表兒,然后你們給對方開紅字發(fā)票,然后再開正確的發(fā)票。
老師咨詢一下。我去年十月開了專票給客戶,給他當(dāng)時報銷走賬,但是當(dāng)時丟了,只是不知道丟了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)丟了。而且發(fā)票上的公司名稱我也給他開錯了?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呀。
老師,現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢,是53000,客戶要求我們開專票,我們是小規(guī)模開不了,然后老板就去跟客戶溝通,也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢(這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的)反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊,名義給退稅點,然后也不給開發(fā)票,但是這筆錢也入了公司賬,即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧?也想問一下這個情況合理嗎
老師 請教一下 去年給一個客戶不同月份開票 開了有3次 這幾天才知道給這客戶的公司名稱打錯了兩個字 發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 客戶還不知道開票上的公司名稱錯了 請問現(xiàn)在該如何處理?
現(xiàn)在清往來時,發(fā)現(xiàn)前年開票時把一公司名稱開錯了,名稱多了一個市字,因為稅號其他沒錯,客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在客戶開回紅字信息表給我們,但是開過來紅字信息表上名稱是沒有市字,就是客戶公司正確的名字,這樣可以的嗎
老師,你好 請問我們之前開給客戶的專票公司名稱少了“上?!眱蓚€字但是客戶已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開??蛻糸_了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的,我們根據(jù)下載的紅字信息表開出的負(fù)數(shù)發(fā)票公司名稱也是正確的這樣有關(guān)系嗎
董事會成員來大陸公司開會的機(jī)票費可以在公司報銷嗎?
員工異地工作租房(異地?zé)o房產(chǎn)),是否可以享受租金這個專項附加扣除?
手機(jī)開票的頁面可以下載PDF格式嗎?
股權(quán)變更,新股東的出資額和出資時間怎么填
你好,老師一般納稅人費用票可以用普通發(fā)票吧,個體戶也可以用吧?
老師,我們是銷售香菇的,然后中途有壞掉的,就做了資產(chǎn)減值損失,這種我們需要做一些什么資料來佐證,或者臺賬,有三千多塊錢,我們香菇一次銷售有幾十萬。,一年大概三四百萬,謝謝老師
老師實際工作中,我司欠某公司貨款3萬元,掛賬多年,中間中轉(zhuǎn)了幾個財務(wù)公司,這筆賬捋不清楚了,且對方公司也沒有催收過這邊款項,請問我該一直掛在賬上嗎?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費,日常放到“工程施工”科目里的伙食費(買米面油肉菜等),匯算清繳時也需要合并到管理費用福利費中作為計稅依據(jù)嗎?
我在運費平臺雇車運貨物,付款是備注運費,回發(fā)票是開2張,一個是運費發(fā)票9%,一個是數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票6%,請問數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票做賬怎么做賬,能做在運費里嗎
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點位費的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點位費借:應(yīng)付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
稅號是正確的 已經(jīng)跨年了 這對我們有沒有影響呢
你開個紅字再開個正確的是沒有什么影響的。
客戶那邊需要把之前的兩聯(lián)退回來嗎
他已經(jīng)做賬的話,對方是不需要退回來。
好的 謝謝老師 請問還有其他解決方案 我怕客戶那邊不知道配不配合
其他的沒有了,這個是最正確的
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評
好的 必須的 老師還有一個問題 就是這個客戶的開票信息里面的電話變更了 我開具紅字發(fā)票 需要手動填寫地址電話那欄 我應(yīng)該是填寫當(dāng)時開具出去的電話么?
對的, 按照之前的電話填寫就行,等開正確的發(fā)票的時候再按照正確的填寫