你好! 可以記入管理費用…業(yè)務(wù)招待費

公司節(jié)假日發(fā)放外購的禮品需要計入工資申報個稅嗎
過節(jié)日,老板說每位員工發(fā)放200元節(jié)日禮金,假設(shè)8月員工到手工資3500,那么我在申報8月工資薪金所得,在自然人稅收管理系統(tǒng)申報時,這個員工的本期收入那個欄目,我是不是要填寫3500+200???是這個操作嗎? 請問那些節(jié)日禮金,節(jié)日交通補貼,我是不是都這樣子操作來代扣代繳個稅啊???
節(jié)日禮金,給公司員工以外的人員發(fā)放的節(jié)日禮金,應(yīng)該怎么申報個稅?
老師,請問我每月給職工發(fā)放的生日禮金,感恩禮金,以及節(jié)日禮金,我如果要入賬,我稅務(wù)上要怎么處理呢?
老師,我這里有幾個我們公司發(fā)放的禮金名目,請您幫我判斷是否都是做福利費用,因為我目前有些還是自己不能準(zhǔn)確判斷屬不屬于,謝謝。給員工發(fā)放的生日禮金、感恩禮金;給員工的孩子發(fā)放的生日禮金;每個月的國家節(jié)日發(fā)放的節(jié)日禮金以及舉行活動時發(fā)放的活動禮金;結(jié)婚禮金;生子禮金;月度優(yōu)秀禮金,請老師幫忙判斷,并且針對性回答問題,多謝
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
可以不用考慮個稅。
什么?不考慮個稅?可以的嘛?被查了怎么辦?
按規(guī)定,對方需要開發(fā)票過來做賬的。(實踐中,很少這么做的,是的,有稅務(wù)風(fēng)險的)