那你現(xiàn)在就把之前的專項(xiàng)資金,這一部分先給他確定出來(lái)。然后你再進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整調(diào)整之后,看一下這些專項(xiàng)之間怎么開(kāi)支的,和之前的差異在哪里,按照差異來(lái)進(jìn)行賬務(wù)處理。首先,你需要確定X1的科目是哪些,才能夠確定如何調(diào)整。
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,就是我現(xiàn)在做的是參公事業(yè)單位的賬,執(zhí)行的是政府會(huì)計(jì)制度。我們是去年年底成立的,然后資金的來(lái)源是原來(lái)的建設(shè)指揮部剩余的資金。今年1月收到以后就一直用的這筆資金來(lái)開(kāi)支各項(xiàng)支出。然后在今年的8月份,財(cái)政就要求我們把剩余的資金交還給了他們,然后交還以后每次用款都要從財(cái)政的大平臺(tái)走了,我想問(wèn)的是:1、收到指揮部轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)繼續(xù)使用的資金在支出時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余資金交還給財(cái)政專戶時(shí),應(yīng)該怎么入賬
老師,民辦非企業(yè)收到的專項(xiàng)資金以前年度賬是和企業(yè)一般業(yè)務(wù)賬在一起,以前審計(jì)的時(shí)候也沒(méi)問(wèn)題。今年讓把專項(xiàng)資金分開(kāi)做,那我重新設(shè)置一個(gè)賬套嗎?如果重新設(shè)置賬套的話,期初余額怎么填寫?謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái),這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù),所以說(shuō)在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說(shuō)最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒(méi)有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒(méi)有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
我們是一家 民辦非企業(yè)單位 (執(zhí)行民辦非企業(yè)準(zhǔn)則),每年有政府撥付 專項(xiàng)資金??墒窃瓉?lái)的會(huì)計(jì)把19年、20年的專項(xiàng)資金都當(dāng)做普通資金做賬了,沒(méi)區(qū)分開(kāi)?,F(xiàn)在老板讓我把19年20年這兩年的專項(xiàng)資金找出來(lái)重新做賬,這個(gè)我應(yīng)該怎么做?
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請(qǐng)教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,會(huì)計(jì)科目怎么修改。 我們單位說(shuō)是農(nóng)民合作社+公司的運(yùn)營(yíng)模式,免得增值稅。最早公司成立20年時(shí)時(shí)會(huì)計(jì)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補(bǔ)助計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入。中途21年3月有請(qǐng)人重新開(kāi)賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來(lái)申請(qǐng)的財(cái)政補(bǔ)助一直計(jì)入的是專項(xiàng)基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報(bào)表用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 后來(lái)會(huì)計(jì)今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,將20年那次計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的補(bǔ)貼和后來(lái)計(jì)入專項(xiàng)基金科目的補(bǔ)貼全部填在了資本公積科目里面對(duì)不對(duì),對(duì)公司股東有沒(méi)影響。并且5月有份補(bǔ)貼直接計(jì)入了資本公積,請(qǐng)問(wèn)對(duì)不對(duì)。感謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)公司股東(后面會(huì)在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時(shí)不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)不會(huì)涉及個(gè)稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫(kù)怎樣做賬
老師如果當(dāng)月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個(gè)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫(kù)存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開(kāi)發(fā)票的話是開(kāi)什么項(xiàng)目名稱
老師,提問(wèn),取得租戶的租金和電費(fèi)收入,不開(kāi)票,要怎么報(bào)稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
老師,以前兩年的賬都結(jié)了,有影響損益的難道還要用會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正么?
對(duì)的,因?yàn)槟阒耙呀?jīng)結(jié)賬了,所以說(shuō)你現(xiàn)在去調(diào)整之前的收入費(fèi)用等,就要按照以前年度差錯(cuò)調(diào)整處理。