您好 個稅是累計預(yù)扣預(yù)繳個稅 還要看你月工資的累計數(shù)

申報2021年1月個人所得稅時,有一個人工資填的5400,入職日期寫的2020年12月1號,為啥還是要交個稅呢?不是應(yīng)該扣除費用10000嗎?為啥只扣除費用5000?
申報2021年1月個人所得稅時,有一個人工資填的5400,入職日期寫的2020年12月1號,為啥還是要交個稅呢?不是應(yīng)該扣除費兩個月費用10000嗎?為啥系統(tǒng)只扣除費用5000?剩下400要交個稅?
10000的工資,一個月要交多少稅?10000-5000-4000(專項扣除)=1000,不是應(yīng)該交30的稅而已嗎?為什么我這里申報時顯示要交120一個月
老師,我們這有個人,月工資一萬多,扣完專項扣除還剩五千多,為什么給他報個稅的時候,顯示他不用交稅
老師:這個個稅是月超多少交稅的呀?原來我理解的是比如10000工資,減5000扣除,在減專項扣除及專項附加扣除3000,那就2000要按3%交稅對吧?那為什么里面老師說年工資不超10萬不用交個稅呢?
企業(yè)所得稅申報財務(wù)處理沒有設(shè)應(yīng)付職工薪酬_工資二級科目怎么填列申報欄
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會計干了兩個月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。車間的直接人工費,轉(zhuǎn)不到庫存商品了。然后我看見原先會計先把人工費放入了,長期待攤費用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會計干了兩個月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見原先會計先把人工費放入了,長期待攤費用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報表,上面的信息來自哪里?報關(guān)后次月申報嗎?尤其是劃框的沒的,怎么導(dǎo)入的 2增值稅抵退稅表格,退稅申報狀態(tài)顯示已申報,和未申報什么意思?
老師您好,請問一下,餐飲業(yè)25年3月開辦的個體工商戶,至今未報稅會有那些風(fēng)險
老師您好,有個員工每天下班跟老板親戚的老婆打招呼,約著一起走,感覺說不出來是什么感覺,空氣?老板親戚就在我辦公室
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
從9月份到12月份,每個月10000,怎么算是要交480?
累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=本年度累計應(yīng)發(fā)稅前工資—累計基本減除費用—累計五險一金個人部分—累計專項附加扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))—累計已預(yù)扣預(yù)繳稅額
40000-20000-16000(專項)=4000*3%=120,不是這樣嗎
120 是累計預(yù)繳的個稅吧 (10000*4-5000*4-4000*4)*0.03=120 已經(jīng)預(yù)繳的個稅是90? 所以本月還是120-90=30
要減去已經(jīng)預(yù)繳的? 120是要累積預(yù)繳個稅
申報個稅時,就是自然人電子稅務(wù)局這里,顯示480,怎么算的?
方便看下電子稅務(wù)局怎么顯示的呢
累計收入40000,累計減除費用20000,累計扣除項目4000,應(yīng)納稅所得16000,那就是要交480的稅了
累計扣除項目是4000,這個專項扣除不是一個月4000嗎?怎么4個月這個累計扣除項目才4000?
是的 要是這樣的話樂基預(yù)繳稅額是480(40000-20000-400)*3%=480
現(xiàn)在交480,等年度匯算清繳時是不是會退還一部分?
年度匯算清繳如果是這個數(shù)? 那就不會退了
專項扣除一個月的有4000,為什么4個月才得抵扣4000?
那應(yīng)該是16000? 看哪里填錯沒有
贍養(yǎng)老人扣除額如果是兩個老人是可以抵扣2000元一個月嗎
獨生子女可以抵扣2000,非獨生子女進行分攤
一年累計工資是90000,專項扣除4000元一個月,社保352一個月,這樣算下來是不是不用交個稅
是的? 這樣算不用交個稅
如果說這個人是10月份開始上班,那么抵扣額的話,是從10月份算還是從1月份算?
累計減除費用按照 5000 元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計算