你好,1.有完成的成本費(fèi)用發(fā)票也可以不用重置成本;2.增值稅附加稅額印花稅,所得稅土增稅3.產(chǎn)生納稅義務(wù)就要交
老師,我們公司是2018年3月成立,屬于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,集團(tuán)公司是股東投資商,子公司開(kāi)發(fā)商;25畝地,一半自持,一半商用辦公銷(xiāo)售;共建4棟樓,1#樓建自持酒店,2#樓自持集團(tuán)辦公大樓,3#樓和4#樓對(duì)外出售公寓房(商用辦公)做銷(xiāo)售處理,站子公司角度記帳請(qǐng)教 :2018年土地成本及項(xiàng)目成本及費(fèi)用當(dāng)時(shí)入帳時(shí)全部記入開(kāi)發(fā)成本科目,現(xiàn)在我們一半自持的辦公樓這個(gè)月剛喬遷過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)發(fā)成本如何結(jié)轉(zhuǎn),如何帳務(wù)處理?請(qǐng)問(wèn)在什么情況下,財(cái)務(wù)確認(rèn)固定資產(chǎn)?需要哪些證明材料才能確認(rèn)固定資產(chǎn)?請(qǐng)老師給予解答。
老師,您好,我首次接觸自建自銷(xiāo)房地產(chǎn)業(yè),公司實(shí)行簡(jiǎn)易征稅(屬于營(yíng)改增即舊項(xiàng)目),按相關(guān)規(guī)定實(shí)行交納增值稅及其他附加稅。請(qǐng)問(wèn)成本及費(fèi)用的發(fā)生是否不會(huì)影響增值稅及附加稅交繳交少?還是只影響企業(yè)所得稅?實(shí)行簡(jiǎn)易征稅如何計(jì)繳企業(yè)所得稅?另外,我公司另一個(gè)樓盤(pán)也是自建自銷(xiāo)是屬于一般計(jì)稅,目前在建沒(méi)末完工中,請(qǐng)問(wèn)如何合理避稅,成本方面應(yīng)注意什么問(wèn)題,盼望詳細(xì)解答,謝謝
老師 請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)自建的廠房(不是房地產(chǎn)企業(yè)) 在對(duì)外銷(xiāo)售時(shí),1、只能采用重置成本的方法嗎?2、一旦重置成本會(huì)產(chǎn)生那些稅費(fèi)?3、如有稅費(fèi)是需要立即繳納嘛?
永樂(lè)公司生產(chǎn)B產(chǎn)品2000件,在完成第一道工序后即可銷(xiāo)售,單價(jià)為30元,單位變動(dòng)成本為22元,固定成本總額為40000元。該產(chǎn)品也可繼續(xù)深加工后再出售,單價(jià)為38元,單位變動(dòng)成本為29元(即需追加單位變動(dòng)成本7元)。要求:就以下各不相關(guān)的三種情況做出B產(chǎn)品直接出售或深加工后再出售的決策。(1)企業(yè)現(xiàn)已具備深加工2000件B產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,不需追加專(zhuān)屬成本,這部分生產(chǎn)能力如果不用于深加工B產(chǎn)品,只能閑置,即生產(chǎn)能力無(wú)法轉(zhuǎn)移。(2)企業(yè)深加工2000件B產(chǎn)品需追加專(zhuān)屬成本8000元(3)企業(yè)只具有深加工1000件B產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,但該生產(chǎn)能力可用于對(duì)外承攬加工業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)1年可獲得貢獻(xiàn)毛益5000元,請(qǐng)老師幫忙計(jì)算一些,謝謝啦
某企業(yè)準(zhǔn)備引進(jìn)一條新生產(chǎn)線(xiàn),在引進(jìn)前進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,花費(fèi)市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用2萬(wàn)。此外,該生產(chǎn)線(xiàn)需占用公司一間閑置廠房,如該廠房對(duì)外出售,現(xiàn)行售價(jià)估計(jì)為20萬(wàn)(預(yù)計(jì)可使用20年,期末無(wú)殘值,直線(xiàn)法折舊)。確定引進(jìn)后購(gòu)入生產(chǎn)線(xiàn)預(yù)計(jì)需一次性支付總價(jià)款100萬(wàn)元,建成即可投產(chǎn),投產(chǎn)時(shí)需投入流動(dòng)資金10萬(wàn)元。該生產(chǎn)線(xiàn)預(yù)計(jì)可使用20年,擬采用直線(xiàn)法折舊,且不留殘值。該生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)后,每年可為企業(yè)帶來(lái)50萬(wàn)元的收入,同時(shí)企業(yè)每年的付現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本也會(huì)增加至15萬(wàn)元。該企業(yè)適用25%的公司所得稅率,資本成本為10%。(P/F,10%,20)=0.1486,(P/A,10%,20)=8.5136根據(jù)以上資料,回答以下問(wèn)題:⑴前期2萬(wàn)元的市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用是否應(yīng)當(dāng)列入該投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流量?為什么?⑵新生產(chǎn)錢(qián)將利用公司的閑置廠房,這是否應(yīng)在投資決策中予以考慮?如果需要考慮,應(yīng)如何考慮?(3)投產(chǎn)時(shí)需投入的流動(dòng)資金是香應(yīng)當(dāng)列入投資項(xiàng)目的現(xiàn)金流量?為什么?(4)計(jì)算該生產(chǎn)線(xiàn)的凈現(xiàn)值并提出取會(huì)該投資方案的建議。
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶(hù)什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷(xiāo)存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣(mài)給B公司10塊錢(qián)的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢(qián) 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷(xiāo)項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢(qián).余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師