同學你好! 2010年抵銷分錄為: 借:資產處置收益 200 1800-(2000-400)=200 貸:固定資產-原價 200 借:固定資產-累計折舊 40 200/5=40 貸:管理費用 40(題目中說明固定資產的用途,這里暫時默認為管理用哦) 2014年抵銷分錄: 抵銷以前期間: 借:年初未分配利潤分配 200 貸:資產處置收益 200 借:資產處置收益 40*4=160 貸:年初未分配利潤 160 抵銷當期: 借:資產處置收益 40 貸:管理費用 40
2019年1月2日,甲公司以132 000萬元銀行存款從丙公司手中購買了乙公司60%的股份,取得了對乙公司的控制權。要求編制2019年底甲公司對乙公司的內部銷售抵消分錄。 (1)2019年甲公司對乙公司銷售商品一批。成本為5000萬元。售價為4800萬元,至2019年底該商品全部未對外銷售。 (2)2019年甲公司對乙公司銷售一臺生產用設備,售價為700萬元,成本為3000萬元。累計折舊為2600萬元,剩余使用年限4年,無殘值,使用直線法提折舊。
2019年1月2日,甲公司以132 000萬元銀行存款從丙公司手中購買了乙公司60%的股份,取得了對乙公司的控制權。要求編制2019年底甲公司對乙公司的內部銷售抵消分錄。 (1)2019年甲公司對乙公司銷售商品一批。成本為5000萬元。售價為4800萬元,至2019年底該商品全部未對外銷售。(2)2019年甲公司對乙公司銷售一臺生產用設備,售價為700萬元,成本為3000萬元。累計折舊為2600萬元,剩余使用年限4年,無殘值,使用直線法提折舊。
2、甲公司于2010年1月1日將設備A出售給其持股70%的子公司乙公司,該設備原值2000萬元,已提折舊400萬元,還有5年剩余使用時間,按直線折舊,到期無殘值。甲公司將該設備以1800萬元轉讓給乙公司,貨款以銀行存款付訖。乙公司從2010年1月1日開始計提折舊,按5年直線折舊,無殘值。 要求:(1)編制2010年對此項業(yè)務的合并抵銷分錄。 (2)2014年底,該設備使用到期,乙公司將該設備進行清理,要求編制2014年底的合并抵銷分錄
2.乙公司系增值稅一般納稅人,增值稅核算采用一般計稅方法,2020、2021年發(fā)生如下業(yè)務:?(1)2020年6月23日,乙公司購入基本生產車間使用的設備一臺,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為522000元,增值稅67860元,以上款項已經付清。該設備無需安裝,購入當月即投入使用。凈測算,該設備的使用年限為5年,期滿無凈殘值。乙公司使用年限平均法按月計提設備的折舊。?(2)2020年12月31日,經測算該設備可收回金額為436000元,還可以使用4年,期滿無凈殘值,乙公司依然使用年限平均法按月計提設備的折舊。?(3)2021年12月31日,經測算該設備可收回金額為350000元,尚可使用3年,期滿無凈殘值,乙公司使用年限平均法按月計提設備的折舊。(4)2020年1月1日“固定資產減值準備”賬戶貸方余額為0。要求(1)做出乙公司購買設備的賬務處理;(2)計算并計提2020年7月該設備折舊;?(3)判斷2020年12月31日該設備是否發(fā)生減值,并做出相應的賬務處理;?(4)計算并計提2021年1月該設備折舊;?(5)計算2021年該設備的折舊金
1.(5.0分)[業(yè)務題]2x18年6月25日,甲公司出售其生產的設備給乙公司,銷售價格為2500萬元,銷售成本為2000萬元。乙公司將購買的設備作為管理用固定資產,并在2x18年6月28日投入使用,該設備預計使用10年,預計凈殘值為零,采用年限平均法計提折舊。截至2x18年12月31日,甲公司尚未收到款項,甲公司按應收款項余額的5%計提了壞賬準備;該項應收款項于2x19年3月10日收存銀行。要求:編制甲公司2x18年度合并財務報表相關的抵銷或調整分錄
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產品數量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權益法,墜入調整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現在貨物已經入庫了,還沒有收到供應商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎