您好 繳納增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 有所得還有企業(yè)所得稅

老師,請(qǐng)問我們是物流公司,現(xiàn)在公司賣了幾輛運(yùn)輸車,那么需要繳納哪些稅呢?
老師,請(qǐng)問我們物流公司現(xiàn)在出售了一輛運(yùn)輸車,對(duì)方先打款給我們,發(fā)票還沒開,那我們現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
請(qǐng)問老師,我們公司需要一部車公司用,剛好老板有兩輛車,可以賣一一輛車給我們,50萬(wàn)買的,賣40萬(wàn),我們公司跟老板需要繳納什么稅呢
我們公司是一家運(yùn)輸公司,2020年買入一輛二手掛車,開的是二手車銷售同意發(fā)票不能抵扣稅,現(xiàn)在要賣出這輛二手車,需要繳納什么稅呢
老師,您好!請(qǐng)問,我們公司采購(gòu)貨物,物流公司在運(yùn)輸這批貨物時(shí),發(fā)生車禍了,物流公司給予我們公司的賠償是沖減了應(yīng)付賬款—物流運(yùn)輸款項(xiàng),賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?謝謝
老師好,單位產(chǎn)出制造成本等于什么?
包裝袋子的制版費(fèi),應(yīng)該入成本,到產(chǎn)品里面去攤銷還是一次計(jì)入銷售費(fèi)用,包裝費(fèi)
一般納稅人購(gòu)進(jìn)用于招待客戶的餐飲80萬(wàn)不含稅和住宿40萬(wàn)不含稅,都取得增值稅專用發(fā)票。如何做分錄
一般納稅人的商貿(mào)企業(yè)銷售商品的金額 是由會(huì)計(jì)核算后給業(yè)務(wù)做合同的嗎?
老師,繳稅的完稅證明,下載表格式還是文書式呢
老師,我公司的車報(bào)廢了,報(bào)廢補(bǔ)貼為3000,要交稅嗎?
這個(gè)怎么填?從哪里匯總數(shù)據(jù):自有資金不知道,銀行貸款我知道的。生產(chǎn)資金和非生產(chǎn)資金怎么看
老師,注會(huì)6科全部通過,高級(jí)會(huì)計(jì)師評(píng)審可以直接通過嗎?
買了相機(jī)2999元,順帶買了兩年保險(xiǎn)186元,這個(gè)保險(xiǎn)我計(jì)入什么科目?
社保費(fèi)晚交產(chǎn)生的費(fèi)用記入滯納金嗎


增值稅具體怎么算,請(qǐng)老師教一下
請(qǐng)問賣了多少錢呢?
晚點(diǎn)我到辦公室再看看發(fā)票具體金額
好的等您看了再說
老師,二手車銷售發(fā)票上金額是141600,請(qǐng)老師幫忙看看繳納多少稅款
請(qǐng)問單位是一般納稅人嗎
是的,當(dāng)時(shí)買車也是正常抵扣了增值稅的
那需要繳納增值稅141600/1.13*0.13=16290.2654867
這個(gè)是不能按照3%減按1%征收增值稅嗎?
不可以的哈?當(dāng)時(shí)買車也是正常抵扣了增值稅的
那我們現(xiàn)在把車賣給對(duì)方,只收到對(duì)方開來(lái)的二手車銷售發(fā)票,并未收到款項(xiàng),是不是我現(xiàn)在的會(huì)計(jì)分錄就是借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)?其他的分錄就暫時(shí)不用做?
借:應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后結(jié)轉(zhuǎn)清理?yè)p益 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
老師,應(yīng)收賬款金額是按照發(fā)票金額填列嗎?第一個(gè)固定資產(chǎn)清理是什么金額?第二個(gè)呢?因?yàn)槲覀冑u車款比清理的金額高
應(yīng)收賬款金額是按照發(fā)票金額填列 第一個(gè)固定資產(chǎn)清理是原值減去累計(jì)折舊 第二個(gè)是賣出不含稅的金額 賣車款比清理的金額高 第三筆分錄寫相反分錄