你好。退你91元。收你9元的稅

我現(xiàn)在供應商給了發(fā)票,款也打給他了,20萬的含稅發(fā)票,現(xiàn)在要退私人賬扣8點,該不該答應,現(xiàn)在要退私人賬扣8點,該不該答應,沒辦法給我發(fā)貨了,退私賬,我們是13的增值稅
我之前給供應商不含稅私打了100元,現(xiàn)在我需要補開發(fā)票,他收我9%的稅點,他應該最后私戶里給我退回多少錢?補開增值稅專用發(fā)票
總共應付含稅13個點198743元,公戶付款80000元,開票80000元。私戶付了90000元。剩下的錢包括私戶付的錢現(xiàn)在不讓退了,對方認10個點,我們還需要給他付多錢
供應商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來,對嗎?
供應商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來 供應商有37845元的材料款需要支付,之前我司沒有要求開發(fā)票,現(xiàn)在要求他開13%的發(fā)票。然后退回10%的稅款給他 他現(xiàn)在貨款合計37845元×10%含增值稅=42050元整。開了42050的發(fā)票過來 相當于叫供應商幫忙開發(fā)票 怎樣開票是對的?
老師請問一下,10月份幫朋友交了一個月社保,不給他發(fā)工資和報個稅,這賬怎么處理好呢?
老師好,我們有項目跨區(qū)域了,在當?shù)卣埖膫€人拉運土方,我們可以讓這些個人去項目所在地開運費票嗎?
購進貨物已收到專票,但未付款,怎么做賬
建筑勞務公司農(nóng)民工申報個稅,產(chǎn)生的個稅一般是咋處理的,農(nóng)民工如果不愿意出這個錢怎么辦,那先上申報在發(fā)放這樣可以么,干過建筑勞務公司的老師回答,謝謝
我們公司是運營公司,能幫門店代收貨款嗎?扣除各項費用之后才返還給門店,能這樣操作嗎?
增值稅發(fā)票多開了,稅交了,之后沖紅,稅可以退嗎?
建筑勞務公司農(nóng)民工申報個稅,產(chǎn)生的個稅一般是咋處理的
農(nóng)機銷售正常是免稅的,那二手農(nóng)機免稅嗎?
甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司,甲公司會計列了一個清單跟食堂負責人講的,以實際盤點為準,一般固定資產(chǎn)不得少對吧,如低值易耗品,鍋,盤子,鏟子,還有計入其他業(yè)務成本的拉級袋等,以實際盤點為準,對吧老師,但經(jīng)辦人沒有盤點,全不以列表的數(shù)為準的,這個可以嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個人所得稅申報是由分公司申報還是可以合并在總公司申報?
,老師,能不能教一下,怎么算的退回91。我不太懂了
你直接用100*9%是他收你的錢,剩下91就是退的啊。實務都是這個邏輯。
那現(xiàn)在是這樣啊,不含稅貨款100元,我按照13%的稅率給他公戶打了113。他收我9%。他應該退貨給我多少? 不好意思老師,麻煩你給解答一下!謝謝
你好,應該退貨金額113-9
那為什么供應商給我是這樣算的,113-113*9%
他收九個點的稅,肯定是按照不含稅價100算撒。他那樣算你們吃虧哦